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老师,单位12月开对应8月份销项负数发票,怎么处理8月份相关做账记账凭证里的信息。

2023-01-06 21:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 21:15

八月当时做销售了吗还是

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快账用户5762 追问 2023-01-06 21:15

当时做销售收入了

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齐红老师 解答 2023-01-06 21:16

那你就现在十二月份在当月做一笔冲红收入就行

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快账用户5762 追问 2023-01-06 21:17

结转销售成本也得红冲吧

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齐红老师 解答 2023-01-06 21:18

对的,是这个意思的

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八月当时做销售了吗还是
2023-01-06
12月份这份红字发票放10月相应凭证后面 红字发票不需要认证
2021-03-17
你好,你开了红色信息表就需要进项转出,进项转出不是根据负数发票来。你八月份收到了附属专票,把它放到七月份的记账凭证后面就可以的,不需要重复做。
2023-08-07
您好,我们还是开的纸质发票么,隔月也是开红字发票,不能作废哦。账务就是把原分录红冲了,增值税申报就简单了,就是本月蓝字发票金额 减红字发票金额的净额来申报增值 税的
2024-10-03
可以的,可以这么做的。
2023-08-08
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