你好; 你开了销项税发票; 为什么没有做销项税; 是小规模吗?

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好 9月份当月开出发票并收到服务款项 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 12月份把9月份的发票做了红字,那么12月份的分录要怎么写呢
您好老师!8月份开了销项发票,8月份做账:借:银行存款349 财务费用1 贷:主营业务收入350 在9月份把8月已开的这张发票作废,开了负数发票,请问9月份开的这负数发票怎么写分录呢?
12月份收到业主按揭放款,发票开了增值税9个税点发票,借银行存款,贷主营业务收入贷应交税费~应交增值税,到1月份时发现发票开错了,应该开不症税发票,然后把12月开具的税点发票红冲了,请问1月份开具红冲分录怎么做?
对方公司8月开给我们的专票已入账抵扣,9月份红冲了。请问9月份怎么做账? 8月份发票账务处理为:借: 销售费用 10 进项税额 9 贷: 其他应付款 19
民间非营利组织项目7月份开始,我们7月份产生一部分费用,8月份开的发票,9月份才收到钱,那我在7月支付的时候预提收入,借应收帐款,然后贷提供服务收入金额填8月实际的开票金额吗,9月份收到部分款项,然后我在9月借应收账款负数, 贷提供服务收入负数,应交税费负数, 7月份的时候我就可以做借业务活动成本-提供服务成本-什么项目-招标代理费然后贷银行存款这样,那收入是限定性净资产,我可以在7月份资产重分类吗
                给我发一个查账征收B表
离职员工补缴的医保社保怎么做账?
个体工商户可以开票吗?怎么才能开票
股东借款给公司怎么做账?要写合同的吗
我每月在甲公司领工资和申报个税,劳动关系和社保在乙公司,五险一金的个人部分可以放在甲公司进行个税税前扣除吗
一家公司为什么成立在2020年,核发在2024年呢?
1.200*14%=28万 2.200/1-14%*14%=32.56万 老师这两总算法怎么解释呢
c公司买了房子,租给了a公司,让b公司无偿使用,是不是c公司对于b无偿使用按视同销售交增值税
您好,我的公司账上已经让库存现金发放了每个月的工资了,但是现在打回来的流水写的十万备注工资奖金,我该怎么做账?还是写往来款
老师,当一个环境让你不舒服的时候,是不是要离开
是小规模纳税人
你好; 那你就红冲了; 借 银行存款 负数; 财务费用负数 贷主营业务收入负数
这样写分录后,银行存款余额不对,就少了这350
因为9月红冲后又开了一张对应的正数发票
你只是财务费用要 支出1元嘛 ; 在做一笔财务费用即可
老师不明白您的意思
你好; 意思是 红冲发票了 。 把你收入分录红冲了。 你去红冲发票 不是业务取消了吗; 那你去红冲发票是为什么
那9月份红冲后又开了正确的发票,可以这样写两笔分录:; 借 银行存款 负数; 财务费用负数 贷主营业务收入负数 借:银行存款 349财务费用1 贷:主营业务收入350
你好; 那你就按照上面分录红冲了。 然后再按开票做一遍分录 ; 就可以了 是的
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好