你好 这个是12月份的数据的,你后面汇算清缴的时候,才是正式的数据的
2019年12月计提的研发费,纳税申报表已经是调整过的了,那汇缴时财务报表是按照12月份上报,还是按照调整后的上报?
一般纳税人申报季度企业所得税第四季度,是不是把10.11.12这三个月每月的发生额相加起来申报还是按照12月最后一张报表看本年累计数来申报呢?
老师,一家企业税务申报一直没报财务报表,所得税都是填上的数据。原来的会计说税务局一直没照他。这咋办呢?
老师,企业所得税年报时应退税45元,因税务局查账才能退,单位没有做账,所以年报时,本来是亏损,后减少工资,改成盈利了,那今年一季度的报表是按汇算清缴的报表来呢?还是按照去年年底的报表来
老师好,税务局企业所得税申报,上报财务报表是可以按照12月的快报来呢?还是按照最后的决算报表来呢
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
那就按照12月的快报吗?
是阿,按照12月份的数据的