同学您好,是上期应交,默认视同本期已交可手动更改的

请问老师,我上个月增值税享受了延缓缴纳,上月的增值税未缴纳,增值税申报时,主表第三十行(本期缴纳上期应纳税额)应该填零还是填上月的应交税额,谢谢老师
老师,请问上个月一般纳税人应交增值税额为1.81未缴纳,在这个月增值税申报表为什么有一栏显示本期缴纳上期应交增值税1.81,但我们没有缴纳啊?
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
老师,一般纳税人增值税申报表上的本期已缴税额,我看的电子缴款凭证都是本月缴纳上个月的,那做账是用借应交税费-应交增值税-已交税金吗,还是未交增值税?
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
老师,9月底之前我司收到1.2万的发票,但是本月对方又进行了部分红冲.冲掉了2000。但是在发票统计查询里面查不到这张发票啊!正常全部红冲会有的呀?
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么
如果不改自动提交还是不行,是吧?
学员您好,是的,对的
如没有交需一起补上的
那这个税费还是要去缴纳的是吗?
老师,请问应该怎么补上呢?
意思就很简单了,就是本期你要交的+上期你还没交的-本期已经缴纳的,就是期末应缴未缴的增值税额。
我本期计算抵扣了进项税额
本期有留底税额,没有要缴纳的增值税额,只有那个上期应交的1.81税额
同学您好,那就一并减去
一并减去是不用交了吗
对的没错, k是这样的
如足够抵的话是这样的
在主表上修改吗?
主表第30栏本期缴纳上期余额显示了1.81
再到下面应纳税额就为零了
对的没错, 是这样的
这是主表自动带出的数据,可是我计算了我本期的销项减去认证抵扣的进项是对的啊,留底税额也没有包含这上期应交未交的增值税1.81这个数啊?
上期有没有要交的税呢
有啊,我刚才说了上期有1.81的应交增值税未交
本期又自动抵消了,显示本期已缴纳上期应交增值税。我就奇怪了,我用本期的销项减去进项并没有包含这笔未交增值税的金额。但是主表又显示本期已缴纳上期未交增值税。
所以要手动修改本期你要交的+上期你还没交的一起
老师,本期我没有要缴纳的增值税
同学您好,如还有多的进项,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是这个原因
但如果抵扣了上期未交增值税的话,我这边应该留底税额会减少啊,但实际留底税额并未减少
那您自己的逻辑重新填一下,看书结果一样