同学您好,是上期应交,默认视同本期已交可手动更改的

老师,请问上个月享受国家政策缓缴增值税的,这个月报表该怎么填,如报表上第25栏【期初未缴税额为1900】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,我该怎么填呢?谢谢
2022.6月增值税主表有一栏,期末欠缴税额应该在本期缴纳上期应纳税额,但当时增值税也缴了税,缴纳的增值税和企业所得税是对的,这个现在可以更正报表吗?
老师,请问上个月一般纳税人应交增值税额为1.81未缴纳,在这个月增值税申报表为什么有一栏显示本期缴纳上期应交增值税1.81,但我们没有缴纳啊?
请教老师一个问题,增值税申报表第25栏期初未缴增值税(多缴为负数)与30栏本期缴纳上期应纳税额,这两个数据如何核对?是相等的吗
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
老师,我的一个朋友,给别人当了法人,有啥事吗?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
如果不改自动提交还是不行,是吧?
学员您好,是的,对的
如没有交需一起补上的
那这个税费还是要去缴纳的是吗?
老师,请问应该怎么补上呢?
意思就很简单了,就是本期你要交的+上期你还没交的-本期已经缴纳的,就是期末应缴未缴的增值税额。
我本期计算抵扣了进项税额
本期有留底税额,没有要缴纳的增值税额,只有那个上期应交的1.81税额
同学您好,那就一并减去
一并减去是不用交了吗
对的没错, k是这样的
如足够抵的话是这样的
在主表上修改吗?
主表第30栏本期缴纳上期余额显示了1.81
再到下面应纳税额就为零了
对的没错, 是这样的
这是主表自动带出的数据,可是我计算了我本期的销项减去认证抵扣的进项是对的啊,留底税额也没有包含这上期应交未交的增值税1.81这个数啊?
上期有没有要交的税呢
有啊,我刚才说了上期有1.81的应交增值税未交
本期又自动抵消了,显示本期已缴纳上期应交增值税。我就奇怪了,我用本期的销项减去进项并没有包含这笔未交增值税的金额。但是主表又显示本期已缴纳上期未交增值税。
所以要手动修改本期你要交的+上期你还没交的一起
老师,本期我没有要缴纳的增值税
同学您好,如还有多的进项,以前的也可抵,抵完就不用交了可能就是这个原因
但如果抵扣了上期未交增值税的话,我这边应该留底税额会减少啊,但实际留底税额并未减少
那您自己的逻辑重新填一下,看书结果一样