你好 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定:“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。”除此情形外不予抵扣。
小规模11月别人给开了13个点专票,现在准备升级成一般纳税人,12月可以抵扣11月开的专票吗
老师 现在是小规模 但是有一张进项专票13个点的 下个月要升级成一般纳税人 那这张票下个月可以抵扣吗?怎么做账
老师,去年12月是小规模开进来13个点的进项票,1月才升一般纳税人,12月的进项票可以抵扣吗
小规模升一般纳税人,是2023年一月份升的,提问1:2022年12月份的专票能认证抵扣吗?2:辅导期期可以认证抵扣进项发票吗?
请问老师,我是小规模公司,下月升一般人,下月开进来的进项票可以抵扣吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
什么意思老师
你好,符合上述情形的,可以抵扣。 不符合的,就不可以抵扣啊
小规模期间不能有收入?
你好,小规模期间,可以有收入。 只是有了收入,小规模期间取得的专用发票,就不可以放在一般纳税人的时候抵扣了
小规模期间开了一张发票金额很小也算吗
你好,小规模期间开了一张发票金额很小,当然也算有收入啊
老师,小规模期间未开过发票,就升一般人后开过,那小规模期间取得的成本发票可以抵扣是吧
你好,是的,是这样的
老师,那我在发票抵扣系统可以查到吗
你好,进项发票,是可以在发票抵扣系统查到的
如果是小规模的进项也能查到是吧
你好,小规模的进项,这个是什么意思呢?
就是小规模期间取得的13个点的进项发票能查到吗
你好,小规模期间取得的13个点的进项发票,可以在发票抵扣系统查到