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你好,老师,一个月既没有收入又没有费用,金蝶软件就结转不起,然后我结账下个月显示未结转损益,继续结账会出现问题,这个该怎么办呢?

2023-01-07 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 14:37

学员你好。没有资产需要折旧吗

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快账用户3945 追问 2023-01-07 14:38

都没有,新公司

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齐红老师 解答 2023-01-07 14:39

有没有租金,暂估入账先

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快账用户3945 追问 2023-01-07 14:40

租金那些开不了发票,就没做的

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齐红老师 解答 2023-01-07 14:41

那你可以取得发票的先暂估一点

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学员你好。没有资产需要折旧吗
2023-01-07
是软件问题,需要找下软件售后
2022-01-12
学员你好,看一下你的期间是不是9月
2022-10-17
: 反结账至上一年度:进入上一年度的账务系统,进行反结账操作,使账务回到可修改状态。具体的反结账操作一般可以在“总账”模块中查找相关功能。 修改上年数据:找到需要修改的数据并进行更正。 重新结账:完成数据修改后,对上一年度进行结账。确保所有模块(如总账、固定资产等)都已结账,且数据准确无误。 以账套主管身份登录新年度账套:关闭软件后重新打开用友 T3,使用账套主管的身份登录新建立的年度账套。 进入“年度账”菜单:在系统中找到“年度账”菜单。 点击“结转上年数据”:选择“结转上年数据”功能。 按系统提示进行操作:根据系统提示,确认结转参数和时间范围等信息。通常需要先结转其他模块,最后结转总账模块。 等待结转完成:系统会自动重新结转上年数据,等待结转过程完成。 结转完成后,可以检查新年度的期初数据是否正确,确保数据结转无误。在进行上述操作之前,建议先备份数据,以防操作过程中出现意外情况导致数据丢失或损坏
2025-02-05
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