借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师,月末结转增值税, 销项税额-(进项税额-进项转出)-已交税金 结果为负数怎么写分录啊
老师,年底结转增值税的分录怎么写,还有进项税额转出有贷方余额360,需要转哪里去。
有进项税额转出,分录怎么写,现在要交税金需要结转增值税,分录怎么写?
年末进项余额12934,销项余额11066,转出未交增值税科目余额1617,需要做哪些结转?怎么写分录?
增值税进项余额725626.44,销项余额999334.89,转出未交增值税余额20766.88,请问年终怎么结转,结转分录怎么写
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
借应交税费应交增值税进项转出 贷转出未交增值税 借应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值。