你好!这个你更正申报就可以了。

老师,我想咨询一下,一般纳税人以前增值税报表的销项税额填报错误,这种现在要修改的话怎么修改啊
老师,以前年度的税费计算错误,修改报表后补缴了一部分,退回一部分,分别怎么入账啊,增值税
老师11月的增值税申报表已经缴税款,现在发现有错误,进项税额转出的行次填错了,不影响税额,能修改吗?怎么修改?
按照实际开票额修改应征增值税不含税销售额并按这个金额*2%填到本期应纳税额减征额每一次开专票修改这个俩个地方即可吗?以下是我在税务局重新申报的咨询了大厅工作人员,麻烦看一下我理解的对吗
老师,请问一下公司是5月份一般纳税人,现在修改第二季度小规模增值税报表,税局少报了收入5000,账上多做了收入5000,但是第三季度企业所得税已经按错误的收入申报交了企业所得税,正常是按修改后的报表申报的,那我现在账上怎么做账务处理啊
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
以前月份的怕 增值税可以更正吗?
你好!可以,但是要去大厅更正
只有这一个办法啊
你好!是的。你可以问下你那边12366看你们那边有没有别的方法