同学您好,增值税小规模是3%,一般纳税人是6%

@郭老师 我4月份有一张凭证 是公司的支出凭单和报销单 我这个月要把这张凭证冲回 请问老师 我做相反分录就可以了是吧 那张凭证里的支出凭单和报销单是不是可以不用动 老师
老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
老师 ,请问公司的理财产品要交啥税?这个收入做账会计分录是啥?这个收入是不是电子回单做原始凭证就可以了?
内销产品一批,开了三张专票,品名都是一种产品,但是购买方是不同的三个公司,这种情况账务处理可以放在一张凭证上做吗?就是一个分录表示这三笔业务,放一起做可以吗? 借:库存现金 借:银行存款 贷:主营业务收入—内销收入—XX 应交税费(进项税额)
老师,网上银行下载的电子回单可以作为收支凭证吗?还是要去线下的银行打印纸质回单才可以?电子回单上有个说明是此电子回单说明转账受理成功,不代表资金已转入收款账户,不作为收付方交易确认的最终依据。入账结果请以收款行通知或收款账户余额的相应变动为准。本回单不具备法律效力,也不作为收款方发货依据,如需正式回单请移步开户行领取。回单与原始记录不符的,以我行原始记录为准。
老师,我A公司的研发设备卖给了B公司,但是还是会借用这几台设备研发使用一下,那折旧的话A公司不用提了吧
张三是甲公司派乙公司人员,张三工资社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?
小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元,该怎么写分录
在实际工作中,什么都没有的情况下可以暂估成本吗
老师,去年12月忘记计提所得税了,怎么办呢?
老师香学校配送食材,成本应该占收入的多少合理
老师,收到工会转入的钱,是不是可以直接冲之前付出去时做的管理费用,工会经费。
老师,以单位名义补交的医保,是个人交钱给单位,用单位的名义申报缴纳医保,我应该怎么做分录
土地使用税等级怎确定?
1月发生收入,开具普票,2月收入退回,开具红票,这两步如何做凭证
您好!借:交易性金融资产 贷:银行存款 利息收入,借:银行存款,贷:投资收益,到期赎回收,根据收益情况做账务处理:借:银行存款 贷:投资收益 贷:交易性金融资产
这个增值税是银行缴,,还是公司缴
销售通常是银行交的