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上个月收到一张进项票,这个月才发现他们在31号的红冲了,现在没有多余的进项票,应该怎样解决?

2023-01-07 23:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-07 23:25

你好,要求他们重新开具过来,那你这冲红就没办法抵扣了。

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齐红老师 解答 2023-01-07 23:25

情况,你就只能交增值税了,况且这种情况是对方操作不合理,导致你这边交了增值税的损失。

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你好,要求他们重新开具过来,那你这冲红就没办法抵扣了。
2023-01-07
你申请红字发票信息表
2021-10-26
您好,做进项税转出,同时冲减原先的费用 申报表填进项转出,填在附表二,填在20行
2020-12-15
您好,原发票分录复制,金额按红冲发票改为负数就可以 借:原材料 (负) 借:应付 (负) 应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 (正)
2024-01-04
没事的,能够勾选就可以抵扣
2026-02-26
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