你好,如果你是按期正常交税的话,应该填写277.51。

一般纳税人在填写主表 税款缴纳其中的25期初未缴税额 27本期已缴税额 30行本期缴纳上期应纳税额 32行期末缴税额 34行本期应补税额 老师能给举个时间点的例子?有点绕
请问一下增值税申报表25行(期初未缴税额)是不是要在30行(本期缴纳上期应纳税额)填一下啊?
老师30行里本期缴纳上期应纳税额是填写25行期初未缴纳税额277.51吗?
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
谢谢老师,明白了
就是金税盘维护费一次可扣多几个280吗?因为好几年的维护费都没扣?
你好,你看一下你当地有没有限额,如果没有限额的可以。
老师,我填了1400进去,纳税时上面显示这些,我选确定吗,还是
减免明细表、附表四主表都要填写。
老师,是选择财税(2012)15号吗?然后填写的位置是这样的不?您看下图
你好对的,是的,是这么做的
谢谢老师,那我表五里第2行和3行里要填写1400吗?您看下图
你好,附加税里面不填写的你的第一列缴纳的增值税,这个已经是减去了1400之后的。
好的,非常感谢老师耐心的回答
不用客气,周末愉快
通过不了,应该会有限额
你好,你的主表23行里面填写的1400吗?
对啊,我连抵扣5年的
那你周一的时候问一下你税务局
好的,谢谢老师,只能一年一年扣,申报成功,都忘了今天是星期日,担误了些您时间,祝您周末愉快
不用客气,周末愉快。