你好,如果你是按期正常交税的话,应该填写277.51。

一般纳税人在填写主表 税款缴纳其中的25期初未缴税额 27本期已缴税额 30行本期缴纳上期应纳税额 32行期末缴税额 34行本期应补税额 老师能给举个时间点的例子?有点绕
请问一下增值税申报表25行(期初未缴税额)是不是要在30行(本期缴纳上期应纳税额)填一下啊?
老师30行里本期缴纳上期应纳税额是填写25行期初未缴纳税额277.51吗?
增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额(多缴为负数)是这样的吗?
老师,报增值税时,保存一般纳税人表是,提示您当前存在期初未缴税额,请核实是否填写第30栏本期缴纳上期应纳税额,这个30栏本期缴纳上期应纳税额怎么填呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
谢谢老师,明白了
就是金税盘维护费一次可扣多几个280吗?因为好几年的维护费都没扣?
你好,你看一下你当地有没有限额,如果没有限额的可以。
老师,我填了1400进去,纳税时上面显示这些,我选确定吗,还是
减免明细表、附表四主表都要填写。
老师,是选择财税(2012)15号吗?然后填写的位置是这样的不?您看下图
你好对的,是的,是这么做的
谢谢老师,那我表五里第2行和3行里要填写1400吗?您看下图
你好,附加税里面不填写的你的第一列缴纳的增值税,这个已经是减去了1400之后的。
好的,非常感谢老师耐心的回答
不用客气,周末愉快
通过不了,应该会有限额
你好,你的主表23行里面填写的1400吗?
对啊,我连抵扣5年的
那你周一的时候问一下你税务局
好的,谢谢老师,只能一年一年扣,申报成功,都忘了今天是星期日,担误了些您时间,祝您周末愉快
不用客气,周末愉快。