您理解的完全没有问题,12月可以一起计提
老师,我们累计的未分配利润是100万,实收资本是0, 现在要打算转让股权了,如果我们把这个未分配利润给分配了,转让金额是不是可以是0呀?
现在用了以前年度科目结转到了未分配利润,现在利润表没有这个科目就跟资产负载表未分配利润不一致,如果年末期末结转未分配利润有影响吗?第二年清0会利润会跟资产负载表的未分配利润一样吗?还是说不一致?
请问一下,我们十二月份结完帐,把利润表里面的净利润结转到利润分配里面了,那老师请问一下利润表里面有一项年初未分配利润是哪个数,是我没有结转之前的净利润,还是结转完以后的净利润和利润分配的合计金额
老师,我想问个问题,就是2022年,十二月,是不是,我们要把本年利润全部结转到利润分配未分配利润这个科目里面去?
老师,我们八到12月,没有计提工资,如果计提了,是不是,这个最后结转到利润分配未分配利润里面的金额就少了,假设说计提了20万工资,是不是这个利润分配未分配利润这个科目就要减去二十万了
老师我们是个体核定征收的,之后变成查账征收后,之前核定时期进来的成本费用票可以抵扣成本吗?
老师,24年年度汇算清缴调整报表应付工资余额调整到到其他应付应收里面了,报第一季度财报没调整有余额,这第二季度所得税申报财务报表跟资产总额应付工资哪些还需要跟年度一样调表调成0申报?如果第二季度应付工资调整成无余额申报,第一季度财报需要更正申报?
小企业会计准则,小规模纳税人,没有以前年度损益调整,去年收入凭证重复了一笔,今年怎么做分录调整
老师,我们单位那电力局给开的发票,因为涉及到注销,然后预付账款贷方余额有0.46,该怎么处理一下比较好?
老师想问下,企业账面有40万实收资本,注销的时候,银行账户有钱可以直接还款这40万实收资本吗
老师好,不明白第五问是怎么算的,请帮忙解答一下!
建设工程服务类,一般纳税人可以开几个点的发票
老师,个税扣缴端只绑定了一个公户,但是现在公户冻结了,怎么办才能扣款呢?
请问处理帐面存货的分录怎样做?
公司买商务车,异地买的车, 异地的牌照,但是开发票是开我们公司的,这个车进项税可以抵扣吗
我可以先大概计提下,可以吗?比如计提十万可以吗?后面发了,错了再调整
我就给他全部计提做到十二月可以吗
可以全部计提到12月,如果实在不知道具体金额可以暂估一个数,明年再调整