您理解的完全没有问题,12月可以一起计提
老师,我们累计的未分配利润是100万,实收资本是0, 现在要打算转让股权了,如果我们把这个未分配利润给分配了,转让金额是不是可以是0呀?
现在用了以前年度科目结转到了未分配利润,现在利润表没有这个科目就跟资产负载表未分配利润不一致,如果年末期末结转未分配利润有影响吗?第二年清0会利润会跟资产负载表的未分配利润一样吗?还是说不一致?
请问一下,我们十二月份结完帐,把利润表里面的净利润结转到利润分配里面了,那老师请问一下利润表里面有一项年初未分配利润是哪个数,是我没有结转之前的净利润,还是结转完以后的净利润和利润分配的合计金额
老师,我想问个问题,就是2022年,十二月,是不是,我们要把本年利润全部结转到利润分配未分配利润这个科目里面去?
老师,我们八到12月,没有计提工资,如果计提了,是不是,这个最后结转到利润分配未分配利润里面的金额就少了,假设说计提了20万工资,是不是这个利润分配未分配利润这个科目就要减去二十万了
个体工商户和个人独资企业分别需要申报什么,按季度还是月度
老师这题C不是也超过183天吗
老师,我出租一套房,每个月3000元,对方要求开发票,帮我算一下要交多少税费?
你好,老师现在让法人授权个报税人员怎么着比较快啊
老师好!比如,债款面值100,发行价是110,利息调整额就是10,会计分录应该是:借:银行存款110贷:应付债券-面值100.应付债券-利息调整10我从科目含义理解的是,银行里面之所以增加了100都是因为发行了债款面值100,这100是借来的钱以后肯定是要还的,所以面值计入负债贷方,那这10计入贷方的意义是什么?我认为计入贷方就意味着负债增加,而这10计入“银行存款”的借方不是购买方提前给企业的补偿吗?我不理解的是购买方给了我10为什么会导致负债增加了10,若是为了借贷金额相等我只能死记硬背,但我不明白其中的道理,望老师详细指导,非常感谢
老师,2024年12月份的报表我申报错了,现在还可以改吗,利润报多了
你好,公司收到的快递费,是对方客户付给我们的,我们快递是顺丰快递月结的,收到的快递还怎么入账?
公司租了一个酒店的房间做门店,但是酒店只能开住宿费发票,可以拿住宿费发票入账做租金吗
老师,请问黄金行业交税是差额征收,结转成本是怎么转的?品种又多。
老师,我们公司小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,现在我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,现在企业所得税汇算清缴应该怎么做
我可以先大概计提下,可以吗?比如计提十万可以吗?后面发了,错了再调整
我就给他全部计提做到十二月可以吗
可以全部计提到12月,如果实在不知道具体金额可以暂估一个数,明年再调整