你好! 借:资产处置费用 银行存款 固定资产累计折旧 贷:固定资产 预算会计做分录: 借货币资金 贷应缴财政款
老师请问一下,我们单位的固定资产处置了,在会计上列入了固定资产清理科目,同时产生了处置收益,在会计角度是列入为固定资产清理的作为冲减项,但是如果我列入了固定资产清理,那我报企业所得税的营业收入这一栏就少了处置部分的收益,与我的增值税申报数不一致,这样就要怎么处理呢
单位车辆卖给个人,单位开出增值税专用发票,请问怎么账务处理。 如果是不做固定资产清理做到收入里去的,那固定资产清理账务怎么处理。
处置报废固定资产收入32150元,并给对方开具了增值税专用发票,这个增值税该怎么入账呢?事业单位怎么会计处理?
已抵扣的固定资产清理报税的时候按照13个点报未开票收入 但是账务处理是按照固定资产清理走的 这就会导致增值税和企业所得税的营业收入对不上该怎么处理呢
固定资产清理按简易征收已缴纳增值税,后对方要求开具增值税专用发票,又重复缴纳了增值税,这种情况下增值税怎么处理?
请问老师,上月发现科目记错了,借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现借方科目错了,不应该是银行,应该是应收账款。该怎么处理
现在对于拼多多网店10月份开始要怎么申报?
老师您好 小规模企业,第二季度开票收入超了15万 共计开票45万全额缴税了,那现在老板不愿意了,后面月份发票可以作废或冲红吗?还有办法补救吗
老师,中级经济师证书有什么用啊,值得考吗
非本单位员工,但是是本单位项目下的劳务人员,差旅费机票可以抵扣增值税吗
老师,这张二手车市场开的发票,是帮我们公司代开的发票吗?(我们公司车卖给二手车市场,二手车市场卖给个人)二手车市场有权利帮我们公司代开发票?
老师,客户邮寄的合同中代表人一处是对方法人签字的,但是我们法人不在,法人章在办公室,可以盖法人章吗?授权给我的
财务制度和岗位职责模板
在两个公司都以雇员方式领取工资,是不是在两家公司都算残保金在职职工人数呢?,还是只算交社保那家公司的残保金在职职工人数呢
请问我给某某公司开了一万元的服务费普票,但是对方是微信支付的,我现在想把这个钱入到公司公帐上面,应该怎么处理呢?如果不把钱转到公帐,但是也要承认这笔收入的话又该怎么处理呢?