你好 借:固定资产 贷:银行存款

你好,老师。公司购买汽车,款已付,发票还没收到,怎么写分录
老师您好!公司购买汽车取得机动车发票,会计分录应怎么写?
老师好,公司购买汽车,怎么做账呢,分录怎么写
老师好,我们汽车4S店购买汽车,发票没到怎么做账?收到发票怎么做账?会计分录拜托写一下,初会小白,谢谢老师
老师,公司购买一台汽车,怎么做会计分录
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
只付了首付,
借:预付账款 贷:银行存款
??? 不明白呢
就是 你付了首付的钱阿
固定资产怎么入呢?借:固定资产 贷:应付帐款?
你后面是 借:固定资产 贷:预付账款 银行存款
能不能麻烦老师告诉一下完整的分录,还是不太明白
借:预付账款 贷:银行存款 然后 借:固定资产 贷:预付账款 银行存款
后面的:借:固定资产 贷:预付帐款 ,为什么还要银行存款呢?
你前面只是付了首付阿,后面第二期的钱也是要给的阿
1:预付帐款: 91960 贷: 银行存款 91960 2:借:固定资产 406902.65 应交税费 52897.35 贷:预付帐款 459800 这样对吗?
你这个预付账款怎么差那么多阿
首付就是付了91960 。 那看发票,要怎么写呢?
? 你前面付了91960 后面多出来459800,这个不对阿
总金额是459800
那你这个差额要用银行存款来表示阿
差额是分期付款的,怎么用银行存款表示呢、
那你这个要用应付账款来表示,要不然会乱的