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您好,老师!我想请教您一个问题,我们是收支两条线的景区,如果我们把营业收入上交财政局时会计分录怎么样做比较合适呢?

2023-01-09 09:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 09:58

你好;   比如说: 事业单位上缴财政款会计分录 1、财政直接支付方式下,行政单位根据收到的财政直接支付入账通知书及相关原始凭证,借记经费支出科目,贷记财政拨款收入科目. 2、年末,行政单位根据本年度财政直接支付预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额,借记财政应返还额度--财政直接支付科目,贷记财政拨款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的额度时,借记经费支出,贷记财政应返还额度--财政直接支付. 附属单位缴款(总帐)帐户,核算事业单位收到附属单位按规定交来的款项,余额一般在贷方,反映附属单位缴款累计数.应按交款单位设置明细帐.. ①收到款项时,借:银行存款, 贷:附属单位缴款 ②发生退回时,借:附属单位缴款, 贷:银行存款 ③年终,应将附属单位缴款贷方余额全部转入事业结余科目,结转后本科目应无余额. 借:附属单位缴款, 贷:事业结余

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你好;   比如说: 事业单位上缴财政款会计分录 1、财政直接支付方式下,行政单位根据收到的财政直接支付入账通知书及相关原始凭证,借记经费支出科目,贷记财政拨款收入科目. 2、年末,行政单位根据本年度财政直接支付预算指标数与财政直接支付实际支出数的差额,借记财政应返还额度--财政直接支付科目,贷记财政拨款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的额度时,借记经费支出,贷记财政应返还额度--财政直接支付. 附属单位缴款(总帐)帐户,核算事业单位收到附属单位按规定交来的款项,余额一般在贷方,反映附属单位缴款累计数.应按交款单位设置明细帐.. ①收到款项时,借:银行存款, 贷:附属单位缴款 ②发生退回时,借:附属单位缴款, 贷:银行存款 ③年终,应将附属单位缴款贷方余额全部转入事业结余科目,结转后本科目应无余额. 借:附属单位缴款, 贷:事业结余
2023-01-09
你好,主营业务收入是,借:银行存款,贷:主营业务收入、应交税费-增值税(销项),您的问题是想把这个分录的主营业务收入拆分吗?这样是行不通的,首先,主营业务收入和发票不含税收入是一样的,擅自改动有涉税风险;其次,员工奖金是付款,和收入的现金流方向是反的,一个是收一个是付。不知道理解是不是对,如果有问题您再补充。
2020-07-04
同学你好 预收 借银行 贷预收账款 然后冲抵 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
2022-08-17
同学你好,是的,退费也是在主营业务收入里面计算,主营业务收入下面细分科目是a产品、b产品、c产品,想要体现退费率这个数据,再增加一个退费,再在退费下面细分科目a产品、b产品、c产品,就可以了。
2022-09-25
借预收 -209000贷 收入 -20900 然后再做预收 209000 贷收入209000 按这个就可以的
2020-01-12
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