同学你好 现在三个点的 等出来免税文件之后再开免税的 把三个点的红冲
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师您好,我们是小规模纳税企业,今年开票是按免税还是按3%呢?开票系统怎样设置?设置成0还是0.03?但我刚刚12366问了,他们说无新政策出台前,暂按3%,但假如我今天开了一张3%的票,到时出台政策还按免税的话,这张发票会怎样呢?
老师,您好,我想问一下500万以下固定资产一次性税前扣除的问题,我们公司是小规模的,我们估算了一下今年最终的利润总额是20万的,我们刚刚买一台小汽车是30万的,如果想享受上述的政策,我们只能抵今年的20万,但我们的车是30万,剩余的10万能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二个问题是,车是含增值税是30万,车辆购置税是2.9万,还有车内的装潢等费用是1.5万,这3个我们是小规模的,应该全部计入车的原值对吧?30+2.9+1.5=34.4万直接入固定资产原值吧?另外有些保险费和车船税是计入管理费用和税金及附加的,对吗?第三个问题,机动车销售发票给了我们第一和第二联,我在装订凭证的时候应该装订哪一联呢?
我找一个小型服装定制公司定制服装后开发票,国家规定是百分之1增值税,它收了我百分之5。它给出的解释是“是这样的,企业开票的税收成本远不止票面这些,企业除了交票面税收,还需要交很多税收,仅仅以企业所得税为例,就达到利润25%,所以我们会看到,在购置其他物品的时候,如果要开票都会被别人收取8%,10%,甚至百分之十几,我们公司统一按照5%收取。2023年新出的政策是增值税1%的,企业所得税正常交纳,而企业开票的税收成本远不止企业所得税这些,还需要交纳分红税10%、印花税3%、城建税7%等等,仅仅以企业所得税为例,就达到利润25%,所以我们会看到,在购置其他物品的时候,如果要开票都会被别人收取12%,13%,我们公司统一按照8%收取。老客户是按照5%收取”请问这样收款是合法的吗
“管理层凌驾于控制之上的风险在所有被审计单位都会存在”与“所有被审计单位都可能存在管理层凌驾于控制之上的风险”哪个对?
公司租了个厂区,要装修,增加其他硬件设施,涉及多个项目分类,多种结算方式,支付款时,怎样做分录
送货期结束后的最大库存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供装卸搬运服务,适用多少税率
如何理解第三题发股票股利
这个模考答案显示说法恰当,我觉得不对,不是还得考虑系统升级前控制对财务报表审计的重大影响吗?
老师好,审计。非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷应当书面与治理层沟通吗?非财务报告内部控制重大缺陷应当书面与董事会沟通吗?
中级合并报表分录太多,老是记混,有没有更简便的记忆方法……
学校食堂独立核算和不独立核算的区别是啥
老师帮计算一下这道题
如果不能红冲这张发票怎么办?因为这张发票是要交去医院的,医院入账后就不可能退回这张票的
同学你好 还是享受季度不超45万免税的
好的,我知道了,谢谢老师!
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