同学你好 错误的需要调整了 看下明细哪里不对
你好 我想请问税务的帐上面如果前面年度出现应交税费余额不对是否可以调账。可以的话要怎么调整
应交税费-印花税 21年12月应交85.3元,但22年期初数只有37.3元,请问我要怎么调整,使应交税费-印花税期末余额对得上
请问我要把应交税费余额调到1846.19元,1月要交的所有税费,那么这些以前账上有错误的余额我要怎么调
老师,请问下如果发现以前的账,应交税费有误,可以怎么调?现在余额对不上
请问2022年前会计把应交个人所得税借方有2000元,实际上是没有了的,请问这个要我怎么调账,要不然我的应交增值税余额总是错的?国为我们是小规模纳税人
老师台球,的收入一般都取得不了发票是不是就不能税前扣除
老师,台球俱乐部的开票一般都取得不了发票,是不是就不能税前扣除啊
老师好,一般纳税人4月开了一张普票金额四万,5月发现金额开错了需要红冲重开,5月已开10万发票,那么在五月红冲四月并且重开的话,5月就是开了14万发票吗(10万正常五月开具➕4万红冲重开的发票)
长期股权转让需要缴纳什么税种,税率是多少呀?
资产负债表应交增值税为负数啥意思?
老师您好,给外卖员,骑手缴纳的意外险,取得的增值税专用的发票,可以做进项抵扣吗?汇算清缴时可以税前扣除吗?这项费用做到职工福利费还是保险费呢?
老师,3月份的工资更正申报了,3月份计提的时候借:主营业务成本:2380 贷:应付职工薪酬:2380 现在3月份直接把这个人去掉了,4月份的时候怎么做
上月有张凭证多做,本月怎么冲减?是借预付账款,贷银行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前实缴完成?
辞退补偿没有单独入账,和当月工资入账到一起,有什么影响