你好,那剩下的还发放吗?

2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
老师,请教一个问题,如果进货时进了10计算器,但是销售时来了20台得发票,这种情况如何账务处理
12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师好,想问一下,如果12月份计提年终奖金如果50万,那实际到2023年2月才知道实际只有40万,那预提多了的10万账务要进行怎么处理呀。
请教老师,比如年终奖计提10,实际发放只有2万,这种情况汇算和账务如何处理?
项目是去年的去年签的合同,今年开发票可以不?
我想开一张非学历继续教育培训费的票了,在税务局应该如何选的开了呀?
老师 请问收到横联报关单可以开发票吗 竖联报关单还没给我们 这个月业务已经发生了
您好老师,我们给客户设计的玻璃制度牌包含安装费总共是1600我们打包开成设计服务,但是客户不愿意,非得把设计服务和安装费分开开票,这种发票咋开
@朴老师,追问次数用完,还有在吗
做外销销销售,出口日期是2月10日,2月1日是星期天,汇率选用1月30日的,还是2月2日的汇率
公司购买空调开的专用发票可以抵扣增值税销项税额吗
老师,金蝶软件录入界面选择会计科目会自动拉大界面是怎么回事?如何解决
利润表把营业成本100万调到销售费用了,现金流量表需要改吗
老师好请问雇佣一个已在别的公司交保险的人,按次付款,一次五百,一个月大约5到8次。只能按照个税劳务报酬申报个税吗?不是有个政策不超500不用纳税吗?
不发了呢。。
那就需要把账上计提的工资冲销。
如何做分录??汇算是否需要调整
借管理费用负数 贷应付职工薪酬负数
你把多计提的冲销了,就不需要纳税调整。