你好 实际哪个是正确的数呢
老师,请问一下年终奖12月份需要计提吗?如果没有计提可以1月份发放的时候再计提发放吗?另外年终奖个税怎么算呀?5000元
2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
老师好,想请教一下,2022.12预提年终奖金50万,可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
您好,6月有一次销售金额5000元,有2000支付的现金,另外3000是客人3月买的商品A退了要换购商品B,实际是没有退款的,是换购的操作,但是公司开始建账的时间是5月,所以没有5月之前的凭证,这种情况我怎么录入新的凭证?借:银行,贷:主营业务收入,是填入当月收到的实际金额?那另外3000怎么录入?有个人跟我说录入其他应付款,是哪里录入其他应付款呢?我不懂,谢谢解答
老师你好,进项,是别人给咱的税还是咱给别人的?进项属于资产还是负债?
老师没有勾选进项做待认证进项税额,期末会出现应交税费负数吗?
应收总租金1万元,十个月每月应收租金一千元,签合同和每月确认应收租金,实际收到租金该怎么做账
建筑公司前期找项目发生的费用记到会计哪个科目
公司打款到A,然后A转给了C,C直接支付给了建筑工地班组清退赔偿款,这样能冲A的挂账吗
你好,老师请问税务系统与做账软件的销差异几分钱如何处理呢
老师 今年商标权是考试范围之内吗
有限公司解体<自建楼21年>分给个人怎么交税>,谢谢。
不处理个税投诉的话,会有什么影响吗
实际5万啊,计提多了,按之前年度计提的
你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
冲5万吗?我工资计提时进的管理费用,也需要重回吗?
你好 是的 冲多的5万 是冲回
老师,我计提的时候写借管理费用10万贷应付职工薪酬10万,我1月份发了5万,凭证应该怎么做呢?
发放 借应付职工薪酬5,贷银行存款5
之前计提的需要调整的分录怎么写呢?
你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
管理费用多计提的部分呢?因为我计提是借管理费用10万 贷应付职工薪酬10万
业务跨年了,损益科目用以前年度损益调整科目代替
借以前年度损益调整,贷管理费用(借方负数)吗?
不是, 是借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
多计提的管理费用不需要调整吗?
后面发你的分录就是调整管理费用的 业务跨年了,损益科目管理费用用以前年度损益调整科目代替了