你好 实际哪个是正确的数呢

12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
老师好,想请教一下,2022.12预提年终奖金50万,可今年1月份实际发放了60万。那多发10万账务要怎么处理呀
老师,去年12月份计提绩效工资少计提15万元,在今年1月份实际发放多15万并且个税也申报了。那2月份做账时怎么处理这15万少计提工资。
老师,23年12月份计提年终奖多计提了,24年2月份发放的,实际发放的比计提的少,是不要通过以前年度损益调整红冲去年的账啊
一般纳税人暂估成本涉及进项税的部分应该怎么做暂估分录呢
老师,我想问下增值税=销项-进项,必须要是对应的进项货物卖出去,才能减掉进项吗,感觉这里有点迷糊
老师,居民企业之间分红,留存的股东分红会议资料上写的到2025年12月底分完,实际12月底时公司账上没有钱了,剩余的就只能在2026年分了,这样有税务风险吗
去年暂估的费用发票,现在收到了,会计分录怎么做啊
请问老师,过年购买的发财树,拜神用品,水果等计入什么费用?有发票可以税前扣除吗?
麻烦找一下郭老师,谢谢老师。
未分配利润期初数在借方,在录入期初数据是未分配利润只有贷方,需要在贷方带上负号吗?
境外股东减资退股,汇款后做账汇率,是用国家外汇局的上当天汇出的汇率做账吗?
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
实际5万啊,计提多了,按之前年度计提的
你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
冲5万吗?我工资计提时进的管理费用,也需要重回吗?
你好 是的 冲多的5万 是冲回
老师,我计提的时候写借管理费用10万贷应付职工薪酬10万,我1月份发了5万,凭证应该怎么做呢?
发放 借应付职工薪酬5,贷银行存款5
之前计提的需要调整的分录怎么写呢?
你好 多的红冲 ,借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
管理费用多计提的部分呢?因为我计提是借管理费用10万 贷应付职工薪酬10万
业务跨年了,损益科目用以前年度损益调整科目代替
借以前年度损益调整,贷管理费用(借方负数)吗?
不是, 是借 应付职工薪酬,贷以前年度损益 调整
多计提的管理费用不需要调整吗?
后面发你的分录就是调整管理费用的 业务跨年了,损益科目管理费用用以前年度损益调整科目代替了