同学利息收入有多少

老师你好我之前月份的主营业务成本结转多了,我现在要调整之前多结转的主营业务成本,要怎么调整,分录要怎么写
老师,调以前年度的收入,通过以前年度损益调整,是月末结转利润分配-未分配利润吗? 期末应该怎么结转?月末还是期末结转?
你好老师,涉及去年的销售业务,去年已做收入并结转部分成本,但部分采购业务及成本结转本月才进行,我在结转成本时需调整以前年度损益调整吗?成本结转的分录怎么做?非常感谢
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
老师你好 调整增加以前月份的利息收入怎么做分录 月末进不进行结转了
这个月进材料100万,产生税金九万,然后销售额80万,然后产生销项税7.2万,然后销售80万的货物,主营业务成本就73.6万,有26.4万的那个桂料是没有用的,但是当月抵扣增值税的时候整整100万的产业的增值税9万全部抵扣完了,那么,在利润表里面是按全部抵扣增值税的相应进项材料100万来出成本还是按照实际上销售80万所产生的实际成本,73.6万来入到主营业务成本里呢?这个过程中的账务处理是怎样?
老师好,假如我在10月份还是小规模纳税人开了一张发票出去,但是我在11月变成一般纳税人,同样11月我才有进项进来,11月这张发票可以开专票吗
月工资标准是一个月应发是1万,扣掉5000,社保个人部分523.53,剩余4476.47,按照3%的税率交税,填专项附加扣除,起征点会提高,如何做工资表避免个人扣税不要这么多
郭老师,接着在上个问题那不是确认了两遍收入
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
99.22元 当时记到贷方了 没有以负数显示
同学,直接借银行存款 贷财务费用——利息收入
老师银行存款是对的 只是当时记到贷方了 系统自动默认成费用了。现在要提出来借财务费用-利息收入负数 贷财务费用-利息收入(负数) 这样的话月末用不用结转了
你好,也要结转的同学
这个结转分录要怎么做呢
借财务费用 贷本年利润