你好,去税务局申报的红冲你的无票收入。
老师您好,我们是小规模企业,上个季度收入了15万,对方说不要发票,我们就做的无票收入,但是12月份他们想要我们补开发票,我们就补了,那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢
老师您好,咨询一个税务问题,当月做了一笔无票收入,并按税法规定,申报增值税,但是后期客户要求,让我们开具相应的发票,此时,我们应该怎么处理?申报增值税的话,那不是重复申报增值了吗?我们只收了一笔钱,确认无票收入计算一次增值,开具发票收一次增值。
老师您好,我们是小规模企业,第二个季度有两笔收入已申报增值税,但当时未开票,对方12月要求开票,增值税申报表本期收入带出了,那这样不是重复了吗
老师,我想问一下,我们今年收了一笔款,但是对方一直没有要求开票,我就申报了未开票收入。但是上个月票开出来了,那我怎么报税呢,那不是要重复报两次吗?
老师请问下,我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入,但我们第三季度又开了票给对方,我们没有冲无票收入,在这个月申报第四季度时我冲开票收入,要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
老师你好!交企业所得税需要计题吗?怎样写分录,老师指导一下
老师好,我公司是销售方,以下银行业务怎么做会计分录
财政局让会计代理写通知是什么意思?
请教一下老师,公司其他应收款。挂股东那里有大额挂账。公司账上有未分配利润。可以。用利润分配给股东平账吗?
你好,出口国外产品不合格,要补发商品,怎么处理?
在什么情况下会走递延收益这个科目?
老师,我的软件账,是半截子账,当时应付账款上直接挂的一个供应商的期初数据是5000元,现在付了4000元,那1000元不付了,应该怎么调整?
老师,查询发票开了多少,是在全量发票查询查询还是在开票数据统计及发票领用查询里边查询,这俩数据不一样
6月份买的菜老板8月才补开发票,才转给别人钱,这账下几月合适
原股东分红可以委托第三人收款吗?
什么意思老师,在电子税务局申报的,应该怎么操作啊
红冲你的无票收入,也就是按照正数销售额加上负数销售额合计一块填写。
账务处理已经做了,就是填写申报表不会填,没看到无票收入的栏次 在哪填写负数啊
小规模没有填写无票收入的,和普通发票一样的。
那我怎么填啊,是减去那一笔按照冲红后的实际收入填写吗?比如这个月自动带出的是10万元,冲红后实际收入是7万元,我应该怎么填
你好,在第十栏里面填写7万。
无票收入冲红的部分不用提现也不做处理是吗
银行可以红冲的借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 借营收账款代主营业务收入。
这不就是一正数一负数了,相当于是没有。
老师我刚打电话给税务局他们的意思是让我调整做无票收入当月的增值税申报表,因为我12月开票时没有在备注栏备注是补开哪个月份的,有可能最后税务那边会比对不通过,如果这样我还得改申报表
意思就是让我减除当月的收入,算作开票月份的收入
你好,那不就是了,你的正数是100,负数销售额是20,那就按照八十来申报就是了。
他们的意思是开票时得在备注栏备注补开的是哪个月的票,没有备注就得把那个月的收入减掉改报表,然后12月按照开票金额确认收入
哦,那你的意思是不是你税务局那边没法减免了,按照你的销售额来交了,是这个意思吧,如果是的话,直接开多申报多少。
提前跟你专管员说一声,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
还是减免的老师。因为是12月前的 他们的意思就是害怕比对不通过
你好,可以申报的,只不过是税务局后期可能会问起来的。
好的老师,申报时弹出来申报有异常的提示,意思是税务需要审核已经申报了 这个没关系吧
只要你能申报了可以的,没有关系。
老师反写监控时提示比对不通过怎么办
你好去税务局清卡的