你好; 借营业外支出 -个税支出 贷 银行存款

各位老师,大家好员工的个税是公司给承担的,所以每个月扣缴的时候,我直接做分当,借:管理费用-工资,贷银行存款,不知道这个做对不对,我没有计提,因为公司给承担了个税
请问老师,公司给员工提供午餐,员工个人承担一小部分,公司承担大头,那月底送餐公司给我司开具的餐费发票,我记入福利费可以吗?还是记在应付职工薪酬给员工代扣代缴个税?就是员工个人承担的这部分从工资里扣,所以公司也代扣代缴了个税,那公司承担的这部分需要代扣个税吗?
老师,个税不在工资里代扣了,公司承担了,这个公司不发放工资,计提个税会计分录该怎么做呢,缴纳借:是应交税费-应交个税,贷银行存款
老师,给员工缴纳的个税,不从公资里扣了,公司承担了,计提个税分录,借管理费用-福利费,贷应交税费-个税可以不
公司承担员工的个税了,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交个人所得税,这样对么?这个就需要计提么?直接发生的时候做可以么
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用
不用计提了吗老师
你好; 不用哈; 个税本身就不是你 承担的; 不存在计提的
好的,回头如果想让员工交回来怎么做分录呢老师
你好;借 应交税费-应交个人所得税 ; 贷银行存款 ; 叫回来: 借银行存款贷应交税费-应交个人所得税 ;
缴不缴回来还不知道呢 ,那是借应交税费还是借营业外支出合适老师,
你好1; 如果不确定的; 你还是先走 借 应交税费-应交个人所得税 ; 贷银行存款
大概率是不交回了 ,要不借营业外支出吧 老师可以不
你好; 是的;到时就做; 借营业外支出贷 应交税费-应交个人所得税