同学你好 多付的挂在哪个科目

老师,我们收到货款一张简单汇500000,相当于承兑,贴现之后分录怎么做,贴现之后我们按照合同付供应商50万,贴现的钱要供应商承担,这个分录怎么做
老师,请问我们公司在金融公司购买承兑汇票,再背书给供应商支付货款,我应该怎么做账?会计分录怎么写
老师,我们多付货款了,供应商退回来一张承兑汇票,应该怎么做分录
付供应商货款用的是商业承兑汇票支付,对方合同规定贴息费用我们公司承担,分录该怎么做
老师,我们收到客户开出的银行承兑汇票,已经签收了,然后把这张承兑汇票付供应商的货款,应该怎么做账务处理呢?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
同时都是这个月的支付和退回来的。我这不是有点乱吗
同学你好 你做在哪个往来科目了呢
我还没做啊,不知道放哪个科目,这不是问老师吗
做借应付账款 贷银行存款 借应收票据 贷应付账款
啥意思?我付了一张大额汇票给他们,他们找回一张小额汇票的。
同学你好 借应付账款 贷应收票据 借应收票据 贷应付账款 做完之后应付账款没有余额