同学你好 这个有发票吗

商承兑付行为,公司收到一张商业承兑汇票100万,同时转回给对方公司90万,10万作为贴息费用,请问这个10万怎么入账,我们再把这100万作为货款给供应商的时候,供应商也会收入10万的贴息费用,这两个业务分别怎么入账!
我们给别的单位用商业 承兑汇票支付货款 但是要扣我们贴息10% ,针对这个贴息怎么开票呢,合同里没写用商票付款,也没写贴息,是属于价外费用开票,还是单纯的贴现业务
我们公司付了一张电子承兑给供应商,供应商说贴息费用我们承担,对方也开了销售价外的费用票过来,应该怎么入账?
老师,我们收到货款一张简单汇500000,相当于承兑,贴现之后分录怎么做,贴现之后我们按照合同付供应商50万,贴现的钱要供应商承担,这个分录怎么做
付供应商货款用的是商业承兑汇票支付,对方合同规定贴息费用我们公司承担,分录该怎么做
老师:出纳管理制度及工作流程有吗?
个人扣缴端中,12月份添加的个人信息,能够在重新更正申报中把它的工资从7月份8月份9月份11月份一直申申报完吗?
资产负债表资产总额325万,其中固定资产320万,负债328万(购买固定资产得钱未付),未分配利润负3万,未实缴,现在要股权转让,转让金额是320万,转让固定资产所有权得同时转让债权,请问需要缴纳个税吗?怎么交?
老师,请问个人独资企业或个体工商户在缴纳35%的税金后解散分的的剩余财产还需要缴纳股息红利所得税吗?
那样报表两边不是不平了吗
老师好:2024年度的年终奖10万元,在2025年元月申报个税,单独计税。在2025年3月发放的。请问下,影响2025年年终奖的个税申报吗?
一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了,项目只有2-3年,合适吗?应该放到哪里合适
老师:固定资产管理制度有吗?
没有发票
同学你好 没有发票计入营业外 支出