借应付账款,贷主营业务收入,小规模的做这个。
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
老师请教一个问题 ?供应商来我们公司娱乐消费 ,公司代付2720元下单开台给供应商消费,抵扣酒水货款,怎么做账呢? 收入没有收到,抵减酒水货款 月结付酒水的时候扣除, 这个怎么做账呢?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
a公司与习酒供应商有往来未结清,23年起由新公司与习酒供应商对接,两个公司是同一个老板,a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算(新公司给供应商开了发票20万,供应商把这笔钱转给新公司,但这笔款应该是a公司,相当于新公司需要间接在转给a公司的),中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万,供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了,了,问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账,问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
刚开办二年电动车小规模查账征收的,怎么建会计帐,按电子税务局开票流水,还是对公账户流水?期初余额怎么做
老师好,我们公司是做批发的。在销售时客户会在货款里面扣掉一部分货款,这部分货款我们的供应商会在下个月补给我们,相当于我们先帮供应商垫付给了客户,他再返给我们,这种情况下应该怎么进行账务处理呢?
老师,我们是小规模纳税人,季报,现在申报25年第三季度的财务报表时,本月金额的营业成本能比营业收入大吗?(本年累计的营业成本<营业收入)
给出纳或者项目经理转账的无票支出备用金 拿发票冲账可以吗
给两三天的安装工 挖掘机师傅工资 可以按照临时工工人工资发放吧 给报个税
老师好(法律) 关于诉讼时效,我有个问题:如果一笔债,我债权人在向法院提起诉讼请求时,对方在庭上不知道有诉讼时效3年的事情,那法院判债权人胜诉后,债务人还能不能以这笔债超3年的诉讼时效来拒绝执行法院的判决?通常诉讼是一审终审制吗?还是二审终审?
老师,我们是小规模纳税人,10月是报税大征期,我们25.9月才开通的社保账户,9月新增了社保员工!那现在10月份申报9月所属期的个税,,9月所属期的个税我应该申报在9月份发放的8月工资对吧? 就是我们8月工资只有法人和股东,,现在申报9月所属期个税,不用吧9月新增加的社保人员在个税中发工资吧
针对企业所得税申报提示营业外收入比对异常,平时确认收入时该怎么写会计分录
老师,我想新增工资,薪金申报那个税费种,怎么新增不了呢?麻烦老师看看,教教我
我们那个平台就是先买单才能开台给那KTV才后台平台才能给客人消费然后公司也是代付了2000多块钱
那我是借主营业务收入,贷银行存款吗?
借库存商品贷应付账款,借应付账款贷主营业务收入,应该做这个的。
还是借应付账款,贷银行存款2720呢?
借预付账款,贷银行存款2720,然后抵扣货款的时候,借库存商品,贷预付账款 他来你单位消费,没有支付货款的,借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
哇我还要做这么多步骤
对的,是的,是这么做的。