借应付账款,贷主营业务收入,小规模的做这个。

老师,你好!我们去年有一个定单,出口的,已经出货给客人,走了报关,但是客人收到货后不满意,取消这个订单,然后这个款也不要退,就挂在我们这里说下个订单要扣掉这笔款,今年这个客人下了一个订单,付款时就少付了去年那个订单的费用,这个账要怎么操作呢?客人不满意要取消订单我们也和供应商沟通了,供应商同意我们因这个订单而付的款也可以从下次订单里扣除,这个供应商是月结的,我们在他们4月份的对账单里扣除再付的款。
老师您好!我想问一下,我公司从供应商买入货物,我公司提供了一些辅料给供应商,然后供应商开票过来,发票金额直接将辅料的费用扣除了,这个到票怎么做会计分录?之前材料采购入库时,我做了暂估:借:原材料 贷:应付账款-暂估款(没有扣除辅料费用)
老师请教一个问题 ?供应商来我们公司娱乐消费 ,公司代付2720元下单开台给供应商消费,抵扣酒水货款,怎么做账呢? 收入没有收到,抵减酒水货款 月结付酒水的时候扣除, 这个怎么做账呢?
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、
郭老师,我做3月份账的时候有点糊涂了,譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元,差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱,就这样抵了4万,该怎么做账呀?老师我现在都有点乱了,老板有两个公司,老板的a公司去年就签了习酒代理,给习酒供应商付了代理费用等,但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务,有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司,1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票,但这笔款应该是a公司的,我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万,但实际支付了60万,有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了,现在这别业务该怎么记账呢
你好 预收转其他应付需要什么凭证入账
老师,签收航信 云信 简单汇这种票据,签收依据是什么呢?我只接触股东银行承兑汇票
朴老师,社保一般什么时候扣款?好像扣了款时候要增员或者减员就要到线下去弄了是吗?没有扣款之前可以线上作废申报?
请问一下老师 生产型企业 公司租赁一栋房租 只有1间留做放置样品库 还有材料等经营相关,其他房间留给员工夜里生产用休息室 6200元 物业费400元 押金1000元 4800元一月 会计分录怎么写 谢谢老师
非营利组织做账的时候,管理费用两级科目需要设置非限定性费用或限定性费用,设置这两个科目有什么区别呢
老师,我是一般纳税人,做母线槽得,现在给别人修理一部分母线槽,税率应该是多少?这批货不是我们公司的
请问一下老师 公司以公司框架 法人用房子抵押 贷款5年 50万元 钱下来直接打到法人名下银行卡 这个入什么会计科目 会计分录怎么写
我们公司土地跟房屋 不动产单元号 当时采集信息的时候 缺少了不动产单元号 现在要编写 不太会整
老师您好!我公司设备,已折旧7年,还差3年折旧没提完。现在进行了大型改装,改装费30万元。设备型号变了,各种性能也提高了。这个应该怎么处理?分录要怎么做?谢谢老师
老师请问,利息支出,未取得发票,也未入财务费用,汇算清缴时需要调增吗
我们那个平台就是先买单才能开台给那KTV才后台平台才能给客人消费然后公司也是代付了2000多块钱
那我是借主营业务收入,贷银行存款吗?
借库存商品贷应付账款,借应付账款贷主营业务收入,应该做这个的。
还是借应付账款,贷银行存款2720呢?
借预付账款,贷银行存款2720,然后抵扣货款的时候,借库存商品,贷预付账款 他来你单位消费,没有支付货款的,借预付账款,贷主营业务收入应交税费。
哇我还要做这么多步骤
对的,是的,是这么做的。