借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润金额3万,汇算清交的时候,这个营业外支出需要调增。

老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师好 21年有笔30万的成本支出 分成2笔15万支付 21年6月份预付15万 分录为:借:主营业务成本 128712.87 应交税费-暂估进项 1287.13 贷:银行存款 130000 21年10月份收到发票并付尾款13万 借:主营业务成本 257425.74 应交税费-进项税额 贷:银行流水 130000 应付账款 130000 22年调整分录怎么调整呢 因为是跨年了 是不是要做到以前年度损益调整里。
您好,请问一下21年做了一笔账务处理是:借:银行2万 营业外支出3万 贷:应付账款5万 现在22年要把那个营业外支出去除,账务处理怎么调整?
老师您好!我想问下,就是2022年11月时我有调整一国外客户少付10美金,做的是营业外支出,汇算是也剔除了,但是现在2023年9月银行又给了个入账通知单上面是国外银行扣的手续费,也就是财务费用可以税前扣除,那我现在9月的账处应当如何处理?
您好,想请教一下,我去年因为迟付款给供应商,因此产生违约金10多万,我当时做了分录是借营业外支出,贷应付账款,现在供应商那边不用我们付那违约金,我是不是做借年度损益调整贷应付账款
老师好,请问个人在家里买了几部缝纫机,家里几个人买布料加工成成衣出售,没办营业执照,现在向A公司出售了成品衣一批,金额10万元,A公司要求个人开具10万元的发票,请问个人要怎样开普票给A公司?
老师好,2025年利润是-10000,汇算清缴后调增了500块钱,最后的利润是-9500,该怎么做账呢
制造业采购商品开的普通发票,借是库存商品还是直接借主营业务成本比较好?
有没有快递行业的财务啊,带我一个,谢谢你了
老师,你好,请问公司有销售,有工程服务,增值税,和所得税的税负率多少比较安全
老师:代理记账公司,怎么给员工分配工作,然后怎么分提成这些
老师1月份保税只报增值税么
老师您好,我们公司是刚成立才两三个月,这个月是第三个月,然后还是M级。前面他的额度只有30万每个月,然后上个月提了50万,因为要开的票比较多嘛,然后是不是把税报了之后,那个额度自然就提起来了呀。 还是要是要是不是要先把税报了,把那个额度开完了,然后再提额吗? 公司提额的话,一个月可以提几次?
我们酒店,上个月开票了265,我挂的应收账款,结果公户到账了260,其中5元是第三方收款工具的手续费,但是未收到发票,那么我的会计分录咋做
请问公司购买新车,车款,交的保险,代办服务费500,车船税,都一起做固定资产吗
计入了未分配利润了,还要手动调增吗,
对的,是的,是这么做的。