借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润金额3万,汇算清交的时候,这个营业外支出需要调增。

老师,您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商,3月收到货和发票,对应做入主营业务成本科目内,当年度企业所得税申报后,税务局说供应商开具的发票有问题,需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后,导致账上应付账款借方一直挂着7万,现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理?能否做坏账呢?以下是该笔业务做出的分录: 1.借:应付账款 7万 贷:银行存款 7万 2.借:主营业务成本 7万 贷:应付账款 7万 3.借:主营业务成本 -7万 贷:应付账款 -7万
老师好 21年有笔30万的成本支出 分成2笔15万支付 21年6月份预付15万 分录为:借:主营业务成本 128712.87 应交税费-暂估进项 1287.13 贷:银行存款 130000 21年10月份收到发票并付尾款13万 借:主营业务成本 257425.74 应交税费-进项税额 贷:银行流水 130000 应付账款 130000 22年调整分录怎么调整呢 因为是跨年了 是不是要做到以前年度损益调整里。
您好,请问一下21年做了一笔账务处理是:借:银行2万 营业外支出3万 贷:应付账款5万 现在22年要把那个营业外支出去除,账务处理怎么调整?
老师您好!我想问下,就是2022年11月时我有调整一国外客户少付10美金,做的是营业外支出,汇算是也剔除了,但是现在2023年9月银行又给了个入账通知单上面是国外银行扣的手续费,也就是财务费用可以税前扣除,那我现在9月的账处应当如何处理?
您好,想请教一下,我去年因为迟付款给供应商,因此产生违约金10多万,我当时做了分录是借营业外支出,贷应付账款,现在供应商那边不用我们付那违约金,我是不是做借年度损益调整贷应付账款
老师,请问下工资表上有个员工应发工资是10000,但是预算个税的时候,因为小数点原因,个税数据是10000.85,这样如何处理呢
老师好,关于年终奖的两种计算方法请告知一下,谢谢
老师好,增值税所有分录能否给发一下?谢谢
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
请问老师财务报表按指标分析中金额取整是怎么取?个位低于5就取0,高于5就取10吗?还是个十位低于50就取00,高于50就取100呢?
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
计入了未分配利润了,还要手动调增吗,
对的,是的,是这么做的。