主表不用管的,你只需要看附表二就可以的,如果是小规模纳税人,你的增值税抵扣了,附加税跟着抵扣不用单独申报了

老师,我申报所属期2月增值税的主表一般项目本月数13行“上期留抵税额”为1月发票认证抵扣额,是怎么回事啊,这个税额是系统自带出来的,可是明明我2月申报所属期1月的时候,进项税额是已经在1月抵扣了的,为什么会有此月申报主表中上期留抵税额栏会自动跳出这个数呢
老师,申报增值税数据对比不通过,怎么回事咧,我这个月没有开票,上期留底税额有5971.34元,然后我就按数据带出来保存,错在哪里了呢
老师,我们增值税申报表的本月销售额和本年销售额差了575.22元。本月数是正确的,本年数是自动带出来的,这个怎么处理?是6月的增值税申报表
老师,我正在报税,增值税申报出现以下提醒,上个月增值税已经交了,不存在欠税,这个月也认证抵扣了,不知道是怎么回事,请老师解惑
老师好,我申报增值税的时候,主表带不出本月交的附加税额,怎么回事了?上月也是这,不知道怎么倒腾了把数据带出来了,这个月又不行了[捂脸]
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目