同学你好 是委托加工的吗

老师,形成的产成品又拿出去加工,再回来的是表面改变的另一个名字的产成品,但是他们用的原材料基料都是同一张板子,只是把这张板子加工了两次,这样的入库怎么做呢,第一次加工比如产成品金额是50,把50领出去再加工回来变成了产成品金额100,数量不变。
请问金蝶K iss云专业版委外加工那块,我们买一吨的材料给到委外供应商,我们按上限能做8000个,供应商按下限只能做7000个,回来之后又要发到外面去电镀,还得发到外面去抛光,bom表有10几个物料,A产品B产品C产品,这些产品有相同的工序发到某个供应商去做电镀,抛光,专业版在委外发出的时候,只能一个物料一个物料的形成委外订单,回来的物料供应商把三个产品都变成了电镀一个产品的总数量?这个如何在专业版上去管控材料的剩余数量?委外加工的各工序电镀,抛光数量?
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
设置了一个新科目,研发费用-试制品费用,用于归集试生产产品的成本,现在想把这个科目再细分一下明细,我们试制品是委托第三方帮我们生产的,生产回来就是一个半成品的状态,然后再发出去给其他的加工厂塑封变成一个成品的状态,主要的成本就是半成品的费用和塑封的加工费,半成品是由生产厂包工包料生产的,完了直接开票卖给我们的形式,加工费一般开的是加工费发票,明细科目怎么设置呢
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
老师。想问一下月底结转库存怎么写分录啊,
老师 您好 请教下:社保基数怎么确定?需要扣减社保公积金吗
老师好,电子银行承兑汇票的话,从基本户转到一般户,怎么做账啊?
老师,我们公司有个项目,项目垫款全部是由另外一家公司打款过来支付,我们跟这家公司怎么签协议好一点呢,谢谢
老师,您好。想问下我这边接了一个注销工商500的注销业务,给了那边同行200的代办费,这个200可以算主营业务成本吗?
股东出资需要提供哪些材料,根据股东占比出资
购置门卫岗亭属于固定资产吗
老师,你好,汇算清缴时资产总额和从业人数是系统直接带出来的,我算了一下对不上怎么回事?
老师,我想问下每年季度预缴的企业所得税,为什么等到汇算清缴的时候系统会显示退税呢
委托研发需要准备哪些资料啊,也要人工,设备这些明细吗
老师,不是委托加工,是自己加工,就是原材料1张板子,领出去加工产成品,也按产成品入库了,然后下个月又把这个产成品领出去再加工,成本核算时就要继续分摊料工费。这样料的金额又增加了,可是这个月领用的原材料数据不包括这个产成品领用再加工再回来产成品的,所以不知道怎么入账了
同学你好 那就借生产成本 贷库存商品 这样
懂了老师,然后再重新加工的再重新入库对吧
同学你好 对的 然后就换了一个新的名字
老师,或者不做借生产成本 贷 库存商品 ,这个月入库时上个月那部分直接材料不入库呢
同学你好 对的 是这样的