借财务费用,贷应收账款。

自2022年7月份开始变更原材料款项结算方式,由原来的现金结算变更为银行承兑汇票结算,需贵公司配合我司在同一家银行开立票据接收账户,用于电子汇票接收结算,贴现利息由我司承担。如无法顺利配合我司完成开户事宜,我司将以三个月银承给予支付,贴现利息由各供应商自行承担路联,这里对方是给我们公司是银行承兑汇票还是商业承兑汇票
老师,请问,我问在一个平台上可以给我们贴息开银行承兑汇票,我们赚^_^转票给这个平台,这个平台就跟我们对公开承兑汇票,我们可以赚点利息,但是在转给对方的时候,我们通过个人卡转了400多万过去了,她们又是对公给我们开的汇票,现在形成了400多万的应付账款,这个怎么平掉啊
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师请问公司客户给我们付了一张商承,然后要我们贴现,之前商量是贴现的费用客户自己支付,结果贴现流程操作显示贴现费用直接在提现金额上扣除了,客户说他们把贴息的金额再付给我们,那账务上怎么做分录啊
跟供应商对账发现往年的对不上,我们把承兑背书给了供应商,他们贴现的利息由我们承担,就是冲抵我们给他们的货款里扣除,贴现的利息在私人贴的没票据,我方利息要怎么做账,分录怎么写
老师好!请教一下,1.制造企业-公司以前均未计提坏账准备,有两笔款计入预付账款,审计审的让调进其他应收款,然后又全额冲了前期利润,就做了借:上期期末未分配利润,贷:其他应收款坏账准备。2.还有两笔款也是 计入到预付账款,审计直接调进:上期期末未分配利润,这总共冲前期利润678万,报表一下子减这么多的未分配利润期初数,会不会有税务风险?直接变了财报的期初未分配利润,这合适吗?怎么操作风险小还合规呢?3.有一笔长期投资302万,一直挂着,审计借:资产减值损失,贷:长期投资减值准备?能直接冲吗,税务会不会质疑你一下子冲这么多前期利润,还计提减值,麻烦老师指导一下,谢谢
老师你好,5月份补了25年度7-12月收入,更正申报交了增值税,这个月拿到扣税凭证,请问补以前年度收入账务处理,一般纳税人,小企业会计准则
老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做
老师听说河南等三个城市试点更新了增值税申报表,有那个表模版吗,能发我一个吗
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。
老师你好,我想问一下我公司是卖猪的,有收到农产品发票,可以抵扣9%的税费,销项发票是增值税专票,我公司是一般纳税人,那我需要每个月交一点增值税吗
你好!营运车辆报废需要交纳税费吗
老师,发票勾选完毕并进行统计确认后,增值税申报表里未同步是什么情况呢
老师好,小微企业,请问企业所得税计算是怎么算的呢(是否300以内是5%,超过300万是25%)?这个300是指销售收入,还是营业利润?净利润? 比如一个小微企业每月收入10万元,一年就是120万元,增值税是全年,(如果不计算成本)企业所得税按照120万纳税额来计算,怎么计算,税费多少?
A公司向B公司采购一个设备,B公司开票给A。A现在拿给我们抵债,A欠我们钱。 问题: 1.B开给A这张发票对我们有用吗? 2.因为A不可能开发票给我们,只给签一份协议,然后给我们设备。我们是不是后期调增或者不进行摊销先