借财务费用,贷应收账款。
老师,我们收了一个半年的银行承兑汇票,我们背书转让给别的公司,提前贴现,那这个利息对方可以扣完以后把钱打到我们公户上吗?那这个账的借贷我应该怎么写?
你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了。之前供应商给我们承兑时,我是借:应收票据,贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现,我先把承兑付给人家,人家才会给我贴现。我现在问的是,我对你对方承兑的分录怎么做?不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
老师请问公司客户给我们付了一张商承,然后要我们贴现,之前商量是贴现的费用客户自己支付,结果贴现流程操作显示贴现费用直接在提现金额上扣除了,客户说他们把贴息的金额再付给我们,那账务上怎么做分录啊
跟供应商对账发现往年的对不上,我们把承兑背书给了供应商,他们贴现的利息由我们承担,就是冲抵我们给他们的货款里扣除,贴现的利息在私人贴的没票据,我方利息要怎么做账,分录怎么写
老师,我们有一个未到期已经贴现的票据,给供应商,对方承担利息费用的部分我们怎么入账,我们票据20万,支付给供应商贴现金额是196983 33.,利息6013.67,对方承担利息我们相当于支付对方20万款项,利息计入什么啊?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算