你好,对的,是的,这个是正确的。

增值税附加税那些,以9月为例,9月末计提了本月,但是9月初缴纳了8月的,因为每个月增值税金额不一样,这样不就导致,未交增值税教育费附加城建税这些科目期末都有余额吗?税金及附加结转至本年利润了,资产负债表和利润表都没有这些科目,这个体现在哪里了?
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
你好 老师 就是例如12月待认证税额是500 但是当月计提了增值税和城建及附加300 12月又结转了应交税费-应交增值税三级科目 这样 结转完在科目余额表上反映的是 应交税费 余额变成了200 这样对吗?
老师在哪里可以查到个人户经营所得是不是核定征收还是查账征收?
公司给员工报销的保育费,除了可以入福利费,还可以入什么会计科目?
老师您好政府研发项目,可以先按照研发进度划分专项资金的使用情况,后收到政府拨款再确认收益吗?
老师您好! 请问油田公司有几口油井,也正常出油了,油井属于什么资产?如何做账务处理?
非全日制大专本科院校 ,学籍科管理学生毕业证相关文件
公司给员工报销的保育费可以入什么会计科目
老师,IP授权许可费的税率是多少啊
老师好,执照变更以后需要在电子税务局上操作什么吗
新公司成立,股权比例如何分配
想咨询一下 注册资本3000万 实收资本60万 所有者权益5000万 股东一人51%一人49% ,现在把51%,0元转给49% 税务上需要怎么处理 ,现在0元转让股权51的给49。
正常的资产负债表上 应交税费余额 不是留抵税额吗?为什么不是500呢?还是说下月交完计提的增值税和附加后又会变成500呢?
你好,应该是负数200。借方负数加上贷方的。