你好,对的,是的,这个是正确的。
增值税附加税那些,以9月为例,9月末计提了本月,但是9月初缴纳了8月的,因为每个月增值税金额不一样,这样不就导致,未交增值税教育费附加城建税这些科目期末都有余额吗?税金及附加结转至本年利润了,资产负债表和利润表都没有这些科目,这个体现在哪里了?
老师好,应交税费—城建税、教育费、地方教育费、个税 企业所得税这几个二级科目月末还没计提前应该是没有余额的吧,先现在看到科目余额表这些都有余额,我结转有问题吗,估计是以前会计忘结账了
老师,一般纳税人月末是不是要这样结转增值税?缴税的情况下?这样就进项和销项全部冲平了,余额结转到应交未见交增值税科目,然后再转到未交增值税,再用银行付款就好了吗?
老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平
你好 老师 就是例如12月待认证税额是500 但是当月计提了增值税和城建及附加300 12月又结转了应交税费-应交增值税三级科目 这样 结转完在科目余额表上反映的是 应交税费 余额变成了200 这样对吗?
请问,餐饮业开票给个人,名称,识别号怎么填?
老师你好,借款给非金融机构,收到的利息我怎么入账及申报呢,我是一个建筑公司
怎么在账里发现发票重复入账
我们是砂石料生产加工与销售企业2022年12月注册的,认缴注册资金2000万,现在老板要求减资,那么减到多少好呢?根据什么条件来定?
这种单据可以入账、做税前扣除吗?
公司做了一个短视频,需要配音,在网上购买的配音服务花了240,这个计入什么费用呢?
老师,建筑业的外经证是干什么用的?具体怎么办理
搬运费 开票大类 前面开啥
老师你好,请问这个T型账的期末余额怎么算。主要是这个期初余额是13000还是-13000呢?
老师,我们买了一台二手车,有进项税,在记入固定资产时,这个进项税能入到固定资产原值里面吗?
正常的资产负债表上 应交税费余额 不是留抵税额吗?为什么不是500呢?还是说下月交完计提的增值税和附加后又会变成500呢?
你好,应该是负数200。借方负数加上贷方的。