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老师,1.上期留底进项这月转出的会计分录是借_应交税费_未交增值税 贷_应交税费_转出多交增值税,对吗? 2.这样的话转出多交增值税不就有余额了,以后怎么把这个科目结转平

2022-10-17 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 09:36

同学你好 应该是转出未交增值税 为什么转出

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快账用户6922 追问 2022-10-17 09:39

上月留底的进项怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2022-10-17 09:43

上月留抵的进项你这个月要抵扣吗

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快账用户6922 追问 2022-10-17 09:47

是是是是

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齐红老师 解答 2022-10-17 09:50

同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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同学你好 应该是转出未交增值税 为什么转出
2022-10-17
好,对的,是的,这个是正确的,没有重复哪一个重复了,你做第一个和第二个,你的销项和进项没有余额了。
2023-10-10
你好 是的 是这么做的
2021-06-08
你好,上面分录处理正确
2022-01-18
有留底不用做帐同学
2022-05-16
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