你好 你这个需要更正申报的,把对应的数据修改的

老师 我们是一般纳税人 去年已经开了发票给甲方现在办理结算 对方就出了一部分款项 导致我们的发票已经超出结算金额1万多 现在我们应该怎么处理啊
老师,发现个错误。申报缴纳工会经费的时候,应该以应付工资总额做基数乘以百分之二。可是我输入了当月的收入额。并且交了税款。我怎么办能给我退回来呢?
老师,出现一个失误。非税收入基数填错了,导致多交了120元的税款。已经交了。怎么办?
#提问#老师 增值税附表一里按分项填的不含税金额,最后一列算出来的税金多0.45元,导致多交税了,现在这个数怎么处理比较好
老师好,我在今年第一季度开票的时候,开错了的发票没有作废,导致发票多开了超过30万,增值税交了三千多,经营所得1300多,那我确实没有这么多收入,税款已经交了,我现在还能红冲错误的发票,申请退税吗?
你好,我的个税始终低于起征点,社保交了15年,在北京怎么摇号
请问一下。更正报关单,海关有没有规定超过几年就不给更正
请问国内公司购买一家香港公司,一部分款对公打给香港公司账上,一部分款打给香港公司法人个人账上,请问这个有什么税要缴纳。国内公司的账务如何挂会计科目。
老师好,请问小规模纳税人的餐饮公司,买菜的发票可以直接入成本,吗?不用入账库存商品吧
河北异地项目,北京季度申报的小规模,不区分专票普票,只要季度不超30万,不需要在河北预缴增值税,但要在河北预缴所得税是吗
开发票时,产品价格差异大有风险吗
健康管理有限公司,会计核算方法应该用什么
老师,我准备3月季度缴纳印花税,把25年的采购部分补缴进来,就是在这个第一季度报印花税的时候,3月计提印花税怎么做账呢?
请问老师,医疗器械销售企业,会计方便一般要注意哪些方面,有什么与众不同的
会计学堂对话CFO是什么?怎么用
先改申报再申请退税对吗老师
是的,这个要先修改的
更正申报出这个提示框
我这边看不到图片的阿
本次更正以后该纳税人欠税金额—149.77元,是否需要保存?
这个要的,这个是退税的
点是,之后出这个
点是,之后出这个
然后怎样操作才能退税老师?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的