你可以给税务局提交申请的,您联系当地的税务局看,他应该是会让你去大厅申请。

老师,发现个错误。申报缴纳工会经费的时候,应该以应付工资总额做基数乘以百分之二。可是我输入了当月的收入额。并且交了税款。我怎么办能给我退回来呢?
老师,您好,我公司需要到税务局代开一些劳务发票,冲临时工工资账,一年最多开五次,每次两万,税务局说到时候可以退税,年收入低于12万的按百分之三扣,也就是两万块钱的票可以退税三千四,那么这个退税如果是公司员工去的话可能年收入加起来会超过十二万了,这个应该怎么办呢
老师,我们是建筑劳务分包公司,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?可以放在今年3月里入账并且报税吗?
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师你好,我们24年9月收到的这张发票并且已经在次月进行了全额抵扣,加工费用也在当月结清,25年2月份的时候税务要求我们进项额转出,原因是对方法人失联税款未交导致发票异常,没办法我们在二月份进行了进项额转出,想请问这个月在记分录的时候该怎么做??我当时入账是做的借:主营成本26460.18 应交税费进项税额3439.82 贷:应付账款29900 借:应付账款29900 贷:银行存款29900。
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
哦哦好的
多谢老师
祝您生活愉快开心快乐
老师,我们是一般纳税人,月报增值税,季报所得税。我的问题是,工会经费也是季报吧?那么每季度要申报缴纳的工会经费是当季的应付工资总额乘以百分之二对吗?
是的,同学,如果工会经费是季度申报的话,就是这个意思。
多谢老师。必须五星
祝您生活愉快开心快乐