您好,印花税不用计提的,直接做就可以

老师,如果印花税改为每季度报一次,平时每月还用计提印花税么,还是可以等每季度第3个月时一次性把3个月的合同印花税都计提了?另外,合同管理时,废弃撤销的合同不用再编号、纳入合同管理了吧?
请问老师,单位2023年度账面计提的和缴纳的印花税只有1-9月的,也就是前3个季度的,第四个季度的做在了2024年,计提的同时缴纳了,请问可以吗?
老师,我们是季度缴纳印花税的,那我现在报税,是不是要在3月份计提,4月做账缴纳?
老师好,我们第二季度的印花税多缴纳了买卖合同印花税,少缴纳了租赁合同印花税,然后十月份我第三季度的时候发现就申请了退税,买卖合同的是退了1440元,租赁合同的补交了80元还有4元的罚息,这样我十月份的账务要怎么做分录呢
2023年第四季度印花税忘记做计提计入2023年12月税金及附加中,2024.01月缴纳时候补计提借税金及附加30 贷应交税费-印花税30 借应交税费-印花税30 贷银行存款30,那现在做12月份的账需要调整这个印花税吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
直接做账怎么做?
借:税金及附加
贷:银行存款
我们做账每个季度都会计提 借:税金及附加 贷 应交税费/应交印花税,次月扣款再做:借 应交税费/应交印花税 贷 银行存款
这种印花税是不用计提的
但26年第一季度我打算补缴25年的采购方印花税,要不要做: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费/应交印花税;借:利润分配/未分配 贷:以前年度损益调整?
您的意思是补缴上一年度的印花税,直接扣款时候做一笔 借:税金及附加 贷 银行存款?
是的,是的,直接这样做
好的,还有个小问题,我采购固定资产,本月入账 借:固定资产/生产设备 贷 其他应付单位,是下个月再计提折旧 借:销售费用/生产设备 贷:累计折旧/生产设备 对吗
是的, 是的就是这样的
好的谢谢
不客气,很高兴为你服务