您好,是的,需要结转到所得税
请问老师,企业异地预缴税款的企业所得税分录用不用结转到所得税费用 我是这样做的 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 还需不需要做这一步借:所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
请问建筑业一般人,有预缴增值税和预缴个税预缴企业所得税等,没有计提,直接:借:预缴企业所得税 贷:银行存款。所以借方的余额年底需要怎么操作一下呢,要结转到所得税费用下吗?
请问,建筑企业,预缴个人所得税时,借:应交税费-预缴个人所得税 贷:银行存款 ,之后借方余额需要结转吗,年底需要做什么操作吗
你好,老师,我们是建筑企业,有预缴企业所得税,每次预缴借:应交所得税,贷:银行存款,当年报所得税汇算清缴,也没计提所得税,也没任何分录,导致现在应交所得贷方负数余额,从21年到22年都有利润,要交所得税,现在跨年了,怎么把应交所得税贷方负数冲平
请问小规模企业法人能不能单独保管原始凭证资料??
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,有这么一个问题,分录如何做?在第三季申报所得税时,计算错误,算出来所得税是10000万,当时也是按照10000元扣款的!分录做的是: 借:所得税费用 10000 贷: 应交税费_所得税 10000 然后更正了报表,所得税是 9800, 这个分录怎么调整呢?但是银行存款减少了10000元
老师好,我想问下 木材加工厂从税局代开采购免税发票,采购木材原材料回来加工成木板销售。比如这个月代开了20万的采购票,生产领用木材原材料10万。那么这个进项税和加计抵扣怎么计算啊
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
老师,可以帮我看下凭证其他应付款代收电费27499.3这个数怎么来的吗
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
借:所得税费用 贷:预缴企业所得税 让余额为0是吗老师
您好,是的,是这样的哈