同学,你好 不可以的
22年开票100万,已经交了企业所得税,因为第四季度不开票了,红冲会影响22年销售额,23年需要汇算清缴退税麻烦,所以准备23年在红冲,23年红冲是直接冲减23年销售额的,可以吗,请专业的人回答
22年开具的发票,23年红冲,可以抵22年所得税吗,如何做账呢
可以把23年1月抵扣票成本,做到22年12月的账里吗,因为想少交企业所得税
22年12月开的票,23年1月红冲,可以抵减22年的企业所得税吗?这个账怎么入?
22年12月份开的发票。23年1月才冲红,那增值税报表多了冲红的这笔钱,在12月份怎么做账呢?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
什么原因?
同学,你好 你是23年红冲的,与22年无关