你好; 你半成品之前做科目了吗

老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,上个月做到半成品库的比如22万,这个月半成品变成产成品了,可是金额是36万,因为分摊了料工费,账上要把半成品冲了,怎么冲呢
老师:6月有一张忘记冲红,因为怕库存负数,就上个月产品就做了入库,可是发票没冲,7月才冲红,可是7月销售才1万多,造成成本比销售高了,这个要怎么处理
老师 假设只有c为自产完工产品,其余a为外购原材料,b1,b2为自产的半成品,b3外购半成品; a(原材料)b(半成品)c(产成品) 组装好后调拨到直销仓库 (下面需要用到bom单比如母件B1,子件A1和A2) 生产加工: A1+A2=B1,B1+A3=B2, B2+B3=C1(完工入库) C1+C2(外购产成品)=组装D1(完工) 母件为B1,B2,C1 老师,我问下这种由多个步骤才能生产完工入库的产品 ,像我上面列举有母件子件,经过多道程序才能完工入库的产品,每道程序直接是都默认为完工入库只是产品入库(没有到最后一步形成产成品只是半成品)自己设置产品入库生成凭证模板为借:原材料 贷:生产成本-直接材料 直到最后一步真正完工才是产品入库生成模板借:库存商品 贷:生产成本-直接材料 再然后才是费用分摊(制造费用分摊到生产成本-制造费用里面)前面生产的半成品都是不做费用分摊不生成费用分摊单凭证可以吗? -----------------------------------
老师请教一个问题,我做生产成本的时候,如果制造费用在产成品和半成品之间都进行摊销。比如这个月半成品也摊销了制造费用,下个月成品入库又进行了制造费用摊销,这样是不是成本就高了呢?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
老师,做了借:库存商品-半成品
你好; 那你冲的话; 还得冲 ; 生产成本科目的; 你把原来结转的分录 借贷方不变; 金额负数冲
老师 原来是借:库存商品-半成品22万 贷:生产成本22万,您说现在 借:库存商品-半成品-22万,贷:生产成本 -22万 吗
你好; 是的; 就是这样来做的
老师,这样做完,生产成本-直接材料这个数一直挂账上的,怎么冲平
你好; 你到时还得去冲之前的生产成本的 ;把这部分成本计入完工品去
老师,分录怎么做呢,怎么冲之前的生产成本
你好; 你为啥去冲; 是因为你之前完工品的成本少了吗
老师,现在完工的产成品不少,只是半成品的数多出来了
你好; 那你完工品成本少了没有; 不然你 没法处理余额
老师,现在就是完工产品不少,半成品确有余额
你好; 那你 不是要红冲吗? 那你就得 调整 到完工品去哦
但调到完工品去,完工品就多了。
你好 ; 那你不调整的话; 你半成品就不应该去冲的
可是老师,半成品已经变成产成品了
你好; 那你之前 借库存商品 -完工品贷库存商品 -半成品