你好; 你半成品之前做科目了吗

老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,上个月做到半成品库的比如22万,这个月半成品变成产成品了,可是金额是36万,因为分摊了料工费,账上要把半成品冲了,怎么冲呢
老师:6月有一张忘记冲红,因为怕库存负数,就上个月产品就做了入库,可是发票没冲,7月才冲红,可是7月销售才1万多,造成成本比销售高了,这个要怎么处理
老师 假设只有c为自产完工产品,其余a为外购原材料,b1,b2为自产的半成品,b3外购半成品; a(原材料)b(半成品)c(产成品) 组装好后调拨到直销仓库 (下面需要用到bom单比如母件B1,子件A1和A2) 生产加工: A1+A2=B1,B1+A3=B2, B2+B3=C1(完工入库) C1+C2(外购产成品)=组装D1(完工) 母件为B1,B2,C1 老师,我问下这种由多个步骤才能生产完工入库的产品 ,像我上面列举有母件子件,经过多道程序才能完工入库的产品,每道程序直接是都默认为完工入库只是产品入库(没有到最后一步形成产成品只是半成品)自己设置产品入库生成凭证模板为借:原材料 贷:生产成本-直接材料 直到最后一步真正完工才是产品入库生成模板借:库存商品 贷:生产成本-直接材料 再然后才是费用分摊(制造费用分摊到生产成本-制造费用里面)前面生产的半成品都是不做费用分摊不生成费用分摊单凭证可以吗? -----------------------------------
老师请教一个问题,我做生产成本的时候,如果制造费用在产成品和半成品之间都进行摊销。比如这个月半成品也摊销了制造费用,下个月成品入库又进行了制造费用摊销,这样是不是成本就高了呢?
老师您好,像单位买的一些工艺品,单件金额几万块的这种,不想一次性记入费用的,记入哪个科目比较好
暂估的成本票,没进来以后也不知道来不来,汇算的时候可以只调增一部分吗?,一次性调增税负太高了,公司不想交
A公司有食堂,B公司的员工去这个食堂吃饭,可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费,然后A开一张餐费发票给B公司,A公司不是餐饮行业
请问老师我有一张25年进项发票,已经验了入账了,现在这张要红冲有什么影响吗?账上要做何调整啊?
修路时找的包工头,找工人干活,给我们开发票,开什么项目合适?
小规模纳税人转租商铺,需要申报哪些税种呢?
老师,我们给供应商加工,原料是他们提供的,每次对账开票都是把原料金额扣除的,这样可以吗?
公账给员工发奖金是怎么扣税的呢?
老师,财政部审计报告备案利润总额,资产总额,负债总额,收入总额,按报表的什么数填?
请问会计学堂里的实操课,都是针对代理记账的吗?
老师,做了借:库存商品-半成品
你好; 那你冲的话; 还得冲 ; 生产成本科目的; 你把原来结转的分录 借贷方不变; 金额负数冲
老师 原来是借:库存商品-半成品22万 贷:生产成本22万,您说现在 借:库存商品-半成品-22万,贷:生产成本 -22万 吗
你好; 是的; 就是这样来做的
老师,这样做完,生产成本-直接材料这个数一直挂账上的,怎么冲平
你好; 你到时还得去冲之前的生产成本的 ;把这部分成本计入完工品去
老师,分录怎么做呢,怎么冲之前的生产成本
你好; 你为啥去冲; 是因为你之前完工品的成本少了吗
老师,现在完工的产成品不少,只是半成品的数多出来了
你好; 那你完工品成本少了没有; 不然你 没法处理余额
老师,现在就是完工产品不少,半成品确有余额
你好; 那你 不是要红冲吗? 那你就得 调整 到完工品去哦
但调到完工品去,完工品就多了。
你好 ; 那你不调整的话; 你半成品就不应该去冲的
可是老师,半成品已经变成产成品了
你好; 那你之前 借库存商品 -完工品贷库存商品 -半成品