你好,学员 借管理费用 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷银行存款
老师,您好,我想问一下,收粮发票当月的怎么部分抵扣,部分抵扣怎么记账,谢谢
本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
您好,本月收到专用发票运费发票,下月抵扣,本月的分录怎么做,谢谢
您好老师,我公司是制造企业,本月生产使用的电费,发票要在下个月月初才能开出来,分录该怎么做?谢谢您的解答
老师,您好!之前我们的基本户是浦发银行,每月都产生了手续费,我们做到财务费用里的,上个月我们销户了,之前产生手续费开了专票,那这个专票我什么时候可以抵扣呢?谢谢! 抵扣的时候怎么做账,谢谢
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
好的,谢谢,如果本月没有销项,这个月末需要结转吗
不需要结转的,学员
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利