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您好,本月收到专用发票运费发票,下月抵扣,本月的分录怎么做,谢谢

2023-01-10 14:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 14:15

你好,学员 借管理费用 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷银行存款

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快账用户4059 追问 2023-01-10 14:16

好的,谢谢,如果本月没有销项,这个月末需要结转吗

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齐红老师 解答 2023-01-10 14:21

不需要结转的,学员

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快账用户4059 追问 2023-01-10 14:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-10 14:27

不客气,祝你工作顺利

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你好,学员 借管理费用 应交税费应交增值税待抵扣进项税 贷银行存款
2023-01-10
你好 借:成本费用 应交税费—增值税(待认证进项税额) 贷:银行存款 借:应交税费—增值税(进项税额) 贷:应交税费—增值税(待认证进项税额)
2020-08-29
您好 请问是一张发票么?
2022-01-29
你好!这个计入制造费用-水电费。下个月红字冲减,然后在按发票金额做
2023-07-10
借:应交税费-增值税-进项 借:财务费用   负数
2024-08-29
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