借管理费用、办公费,贷银行存款。 如果需要抵扣,可以全额抵扣增值税的,借应交税费,应交交增值税减免税款,借管理费用负数。

老师,我们这个月没有抵扣航天信息开给我们的280元服务费发票,如果后期我们抵扣的时候,分录是不是借:应交税费 应交增值税减免税额 贷:管理费用红字
老师好,我这个月交了280的税盘服务费,开的是6个点的普票,跟我说可以全额抵扣,为什么我在勾选认证里面没看到航天信息开给我的发票呢?抵扣的是增值税吗?
老师,你好。那个航天信息开票系统服务费,那280元怎么做分录,还是免税的?在哪个科目呢?
老师 我从2017年开始至2022年,每年航天信息服务费280元,我做账只做一半,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。只做这一步而已,然后就直接结转损益了.没操作第二步:按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。没有操作这步,怎么挽救账目呢?
老师您好,公司没有销售开发票,航天税控盘服务费280元怎么做分录,科目里没有 应缴税费--应缴增值税(减免税款),怎么做帐
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
个人请问,个税APP上不做汇算清缴,有房贷,赡养老人去年做的退税了几百,今年工资上去了不做的话会怎么样
老师,圈出来的怎么算出来
老师,在杭州的生产企业,现在要把注册地址迁到同市不同区,但是生产车间,研发楼都不变,这样税务迁到别的区是可以的吗?
老师,我现在企业所得税汇算清缴,我的利润要调减。19,000我之前12月份的报表要改吗?还是怎么弄。之前的账要改吗?我有点理不清
老师,圈出来的怎么算出来的啊,求教
开给同一家单位的现金专票有次数和金额限额吗
老师您好公司现在公司法改了需要注册资本实缴吗,不实缴有哪些风险或者罚款,
账和资产负债表都一致,但是导出后现金流的期末现金余额不一致,这是什么原因,应该怎么解决呢
是需要抵税的,直接做下面那个就行了对吧?
对的,是的,是这么做的