你好,你得把红冲的删除,或者是做相反的红冲。
我想问一下,就是我四月开了发票,做了凭证,5月发现开错了,然后重新开了发票,也红冲了之前的凭证,但是之前开的发票,我是6月开的红字发票,这个红字发票该怎么处理,要怎么做凭证
老师1月份的一张凭证做错了。7月份我想做红冲再做笔正确的分录,摘要怎么写? 红冲并调整1月记字第15号凭证? 还是写红冲1月记字第15号凭证,
之前做凭证的红字冲销了,后面发现是对的怎么调整
做报销凭证的时候,进项没有做,现在修改的话,是直接红冲之前的凭证,还是直接调整进项?
老师,你好,冲销之前的凭证要怎么做,在之前的凭证冲红还是
老师,商贸公司,顾的临时工整理水果,总共20个人,180一天,就整理了一天,当时现金就付了,还需要报个税吗?
老师,我们公司运输货物,租了老板家亲戚的货拉拉,一天送货150,这个费用怎么做账啊,没看发票,另外他家亲戚还在公司帮忙干点杂七杂八的活,每个月给付工资4000元钱.怎么做账哈
5月3号入职6月15号发工资,月薪3200元,应该是多少钱?7月15号又发多少钱?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
比如是之前冲的是借管理红字贷银行红字,我现在做一笔正确的蓝字凭证么,这个是往年的,借以前年度,贷管理这样吗?
企业管理费用,贷银行存款做这个。
就做一笔就可以了吗?这个是去年的
好,可以的,可以做到今年。
但是我这个是所得税费用,
你好,那你不是说管理费用吗。
你看下上面发的那个对的
我上面是打个比方的,但是我这是发生之前是做红字借所得税费用贷应交税费所得税
你好,可以的,这个又不影响你交税,只不过是影响你当年净利润。
今年的利润快超了,所以在不影响利润的情况怎么账务处理
借应交税费、企业所得税,贷以前年度损益调整。