学员你好,只能把原来的先梳理出来,不然没办法录入期初的

老师,中途建账,以前的会计只提供了一级科目余额表,二级明细表没有,怎么录入初始化科目余额表
请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,问题出在哪里呢?
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
期初建账,原来没有记账,没有科目余额表,怎么开始录入期初呢
从1月份开始换的账套,新建账套录入期初余额,科目应交税费-应交增值税922.51,录入科目余额应该怎么录呢?以前的会计没有设3级科目的
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
银行存款,现金知道余额,其他应付款也知道,还需要什么呢,主营业务收入和费用,成本没有余额怎么录入呢
还需要实收资本,银行借款,未分配利润等
认缴的,没有实收资本,也没有银行借款,今年的账,是不是也不涉及未分配利润呢?
今年的账,也不涉及未分配利润
但是产生了收入,成本和费用,是不是得录入本年利润,收入-成本-费用的余额录到本年利润呢
你的建账时间是年初吗
对,是年初,23年1月1日,这样是不是得录入未分配利润呢
公司什么时候开始经营的
19年开始经营的,我们是建筑公司,以前项目完结的,就不上账了,但是有22年4月份开始的项目,和一个8月份开始的项目都还在进行中
那就得有未分配利润了
未分配利润这个数怎么填写呢
根据以前的收入成本费用计算
您是指没完结的这两个项目的收入成本和费用呢,还是只以前所有项目的都算呢
所有项目的都要计算在内的
我把资产和负债入完,剩下的都录到未分配利润可以吗
资产和负债入完,剩下的都录到未分配利润可以的