你好,你是小规模的吗?如果是的话,你自己增加一个三级科目,应交税费,应交增值税,增加三级科目小规模使用。贷方发生员填写922.51。

老师您好,公司4月份重新建新账套,1-3月主营业务收入,期间费用等是有发生额的,录入初始化数据的时候损益类科目,一借一贷,期末就没有余额了, 最后生成本年利润表的时候,却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢?
公司小规模纳税人,科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元(其中明细科目销项税贷方余额17267.71元,已交税金贷方余额-15381.86元,减免税额贷方余额-1713.44元),无2021年账套只有2022年初数至今账套,2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数,但目前报税未发现有欠交税费,历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢?
从1月份开始换的账套,新建账套录入期初余额,科目应交税费-应交增值税922.51,录入科目余额应该怎么录呢?以前的会计没有设3级科目的
老师,之前给别人做的账,科目余额应交税费-减免税金820元,1月份我新建账套科目期初余额录的是三级科目应交税费-应交增值税-减免税金820元,这样可以吗?还是需要跟以前的会计一样只设2级科目
老师,您好,新收到的账,没有账套,只有科目余额表,所以根据科目余额表来设置了期初余额,为什么登记完10月份的账后,打开科目余额表,期初数为什么不是我录入的期初数了,录入的期初数应该是永远不变的吧?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
贷方余额里面填写,刚才打错了。
一般纳税人
三级科目录入哪个?
一般纳税人你自己去查一下,这个具体的是什么业务的,一般纳税人必须有三级科目的。
具体怎么查呢,我刚刚把上个月的发生加减了一遍,对不上
看你的增值税报表里面,你看一下有欠缴的税款吗?
应纳税额有个922.51
不知道怎么发图片,不然您帮我看看
应交税费期初数不知道怎么录入
应交税费未交增值税。在这里面的。
应交税费未交增值税820.那922.51录入哪个科目啊
我说的是应交税费,未交增值税922.51
明白,820借贷平衡了,只需要录入未交增值税922.51就可以了
下面的未交增值税和减免税款820抵扣了就可以了。直接对冲就行。借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款820 就没有余额了。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。
我想问一下,现在金蝶做账还没有做,我可以先把增值税报了吗
可以的,可以申报的