你好,你是小规模的吗?如果是的话,你自己增加一个三级科目,应交税费,应交增值税,增加三级科目小规模使用。贷方发生员填写922.51。
公司小规模纳税人,科目余额表显示应交增值税科目2022年年初贷方余额172.14元(其中明细科目销项税贷方余额17267.71元,已交税金贷方余额-15381.86元,减免税额贷方余额-1713.44元),无2021年账套只有2022年初数至今账套,2022年10月末应交增值税科目及明细科目余额还是年初余下来的数,但目前报税未发现有欠交税费,历史遗留的应交增值税贷方余额需要做什么会计处理呢?
从1月份开始换的账套,新建账套录入期初余额,科目应交税费-应交增值税922.51,录入科目余额应该怎么录呢?以前的会计没有设3级科目的
老师,之前给别人做的账,科目余额应交税费-减免税金820元,1月份我新建账套科目期初余额录的是三级科目应交税费-应交增值税-减免税金820元,这样可以吗?还是需要跟以前的会计一样只设2级科目
老师,您好,新收到的账,没有账套,只有科目余额表,所以根据科目余额表来设置了期初余额,为什么登记完10月份的账后,打开科目余额表,期初数为什么不是我录入的期初数了,录入的期初数应该是永远不变的吧?
新建账套,录入初始数据时,其他应交款二级科目余额和申报表上的数据相差0.03,试算不平衡,该怎么调整,先不设二级科目吗,直接其他应交款和报表余额一致
老师,小规模公司为了办安全资质,转入几个工人需要给他们交一个月的社保,交社保让申报工资清册,我不知道怎么申报
请问老师,汇算清缴导致的企业所得税退税,计提是不是直接用借:未分配利润 贷:应交税费?
总公司给分公司打款付工资或经营,做其他应收还是其他应付
老师,你好,第三季度的企业所得税工资薪金和收入要怎么申报,有最新政策吗,然后应付职工薪酬下面都有哪些科目
老师您好,借了一个公司很多钱放在其他应付款里面,现在把房产租给那个公司,人家说抵债,分录怎么做,发票怎么开?谢谢老师
老师您好,职工社保更改申报工资金额和去掉补充医疗怎么操作啊
老师,您好,作为老板是要对员工态度好点还是要霸气点?
老师,钢结构工程专业承包二级资质属于无形资产吗?
老师,有关季报企业所得税中的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,是填写应付职工薪酬,工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字,是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢?还是这个数字要包括在里面。
老师你好,请问企业所得税开发新技术研究加计扣除那栏是不是财务报表的研究费用数据
贷方余额里面填写,刚才打错了。
一般纳税人
三级科目录入哪个?
一般纳税人你自己去查一下,这个具体的是什么业务的,一般纳税人必须有三级科目的。
具体怎么查呢,我刚刚把上个月的发生加减了一遍,对不上
看你的增值税报表里面,你看一下有欠缴的税款吗?
应纳税额有个922.51
不知道怎么发图片,不然您帮我看看
应交税费期初数不知道怎么录入
应交税费未交增值税。在这里面的。
应交税费未交增值税820.那922.51录入哪个科目啊
我说的是应交税费,未交增值税922.51
明白,820借贷平衡了,只需要录入未交增值税922.51就可以了
下面的未交增值税和减免税款820抵扣了就可以了。直接对冲就行。借应交税费未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款820 就没有余额了。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。
我想问一下,现在金蝶做账还没有做,我可以先把增值税报了吗
可以的,可以申报的