借应付账款,贷营业外收入,做这个可以的,但是你实际有购入吗?

老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
您好!2021年底暂估入账库存商品、应付账款-某公司、当月己售并已结转,至今收不到发票,直接做贷:营业外收入借应付帐款-某公司调整?
老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
老师,药店购进药物借:库存商品。 贷:应付账款 销售直接:借:应收账款 贷:主营业务收入 结转成本。 借:主营行务成本 贷:库存商品 但是,部分库存商品至今没有拿到发票,汇算清缴需要做纳税调增吗
老师您好,22年9月份暂估三万库存商品,23年五月份取的票,现在收到发票做,是否是直接把这三万块放在账估款的后面, 再把(应付账款—暂估)转入实际的(应付账款—某某公司)公司?
员工报销支付的年会红包及开工红包,可以计管理费用-福利费吗
请问老师,增资的印花税什么时候交呀
老师 只要是职工福利费 都必须通过应付职工薪酬-福利费核算吗 可以直接借管理费用-福利费 贷 银存吗
老师,水费的税率是多少呢
老师,劳务成本需要结转损益吗
朴老师 附加税的计提和缴纳的分录怎么做?
个体户经营个税汇算清缴后,税务不认可部分的工资,需要把现金发放的工资调出去,表中是直接调减费用好,还是在调增表中调整好
生产企业找外贸综服公司代理出口要不要做出口免抵退税备案
老师你好:我们项目人员修车费开成*劳务*维修费发票了,还可以用吗
老师月底计提工资和社保公积金的时候, 用计提个人所得税吗 第二个月15号发工资