同学,你好,如果有计提过,把计提的红冲了就行了

老师,上个月季度计提的所得税费用。但是申报的时候弥补以前亏损,所以不用缴纳,这个季度我要怎么处理?
2022年报亏损40万 2023第一季度企业所得税亏损6.8万 第二季度 盈利20万 那么第二季度所得税申报时是否需要缴纳企业所得税 还是可以用以前年度的亏损弥补 是不是第二季度所得税申报的时候不用交
本月申报所得税时,本季度产生的有所得税,但是申报时弥补以前年度亏损后不用缴纳所得税,这个用额外做什么凭证吗?
银行发现 去年走的流水,备注开工资,但是没申报工资!有什么解决方案?
自然人给公司开票开不了,怎么反向开票
个体工商户需要办理基本存款账户吗
为什么要进行损益结转,如何进行损益结转
老师,报关单上10月25日申报的。到现在还没有出口日期。是不是还不能申报收入是吧?税务系统没有推送过来。我们一般报收入按报关申报月份,还是出口月份?
请问折旧是按照含税额折旧吗
老师,零售业购买商品陈列架入什么明细?销售费用的什么明细?
请问老板新开一家店,但是接手这个店要支付10万转让费,这个转让费怎么账务处理?
老师,最近有新政策说工商减资要交税吗
老师好,公司收到的进项专票是项目名称是"广告服务*广告发布费",我们就是普通的企业,请问这种发票在企业所得税汇算清缴前只能扣除收入的15%吧?
已经结转了。月末余额是0了。也要红冲吗?
你的应交所得税应该有余额了吧,你结转的是所得税费用,这个不应该有费用,也要重新红冲了。 借所得税 负 贷应交税费 应交所得税 负 借 所得税 贷本年利润