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月底待抵扣进项税额要结转吗?怎么结转?

2023-01-10 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-10 21:19

你好,月底 待抵扣进项税额,是不需要结转的

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快账用户7851 追问 2023-01-10 21:21

年底呢?需要吗?

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:23

你好,年底的时候,待抵扣进项税额有取得比对结果结转到进项税额吗? 

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快账用户7851 追问 2023-01-10 21:26

没有比对结果,没有认证

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:27

你好,没有比对结果,没有认证,就不需要结转的 

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快账用户7851 追问 2023-01-10 21:29

那我的资产负债表出现负数会是什么原因呢

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齐红老师 解答 2023-01-10 21:29

你好,就是因为你这里计入了 待抵扣进项税额  的借方啊 

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你好,月底 待抵扣进项税额,是不需要结转的
2023-01-10
未抵扣的待抵扣进项税额,不用结转
2024-03-15
你好,这些如果用不到的话是可以先暂时不勾选的
2024-01-08
损益类科目,比如说工资费用,这些是要结转。税费的话属于负债科目,一般不需要。
2023-12-25
是本月的进票未勾选的话,计入待抵扣进项税额 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-06-02
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