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老师好!请问上个月开销项票的时候有一部分税率错了,导致税控盘统计发票的数据税额少了,申报增值税提交申报看到提示消息才发现这个问题。更正申报后,补缴税款的会计分录怎么做?

2023-01-11 00:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 00:02

借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借方记录应交税费**税,贷方做银行存款。

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借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税,借方记录应交税费**税,贷方做银行存款。
2023-01-11
借应交税费未交增值税 贷,银行存款多交的做这一个
2025-01-23
你好,不需要补交的,你扣除了个人的,做到营业外收入。
2023-04-11
你好; 你确定不了? 你8月的申报期是截止8.15号 ; 现在17号了勾选不了的哇
2023-08-17
你好,借其他应收款- 贷应交税费-未交增值税 抵减时 借应缴数位-未交增值税 贷其他应收款
2021-05-19
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职称:注册会计师,税务师

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