你好,这个形式发票是出口的吗?如果是的话,没有销项,借银行存款,贷主营业务收入 四舍五入的差异,放到营业外收支就行

小规模纳税人,二季度冲销了一季度的增值税专票,导致二季度的增值税专票金额为负数应纳税额为负数,但是申报的时候提示应纳税额不能为负数,我应该怎样填写呢?
老师,我们是小规模纳税人,这个季度销售额不超过45w,但是有开专票。是季度申报,那每个月做账的时候需要计提附加税,这个税额应该怎么计算?因为还没到申报期,怕计提跟实际缴纳有出入。
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
你好!老师,我想问一下,小规模纳税人减按1%交税,我做账的时候按1%计算销项税额,季度也是免税的,免税的1%税计入营业外收入,但是税务局的申报表上季度免税填表时上面默认3%的税额 我做账是按1%,税务局是3%,审计的说这不一致,这怎么处理呢?
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
就是我可以改账面金额 调整主营业务收入吗
对的,是的,是这么做的。