同学你好 这个有发票吗
资料:甲公司为一般纳税人,增值税率为13%,库存材料按实际成本核算,销售收入不含应向购买者收取的增值税税额。该公司本月份发生如下经济业务:(1)1日,从银行取得6个月期限的流动资金借款2000万元,年利率为6%,利息按月计提,到期时随本金一起支付。(2)5日,从乙公司购入一批原材料,不含税价款为300万元,增值税税额39万元,材料已验收入库,开出并承兑一张3个月到期的商业汇票。(3)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并验收入库,该批物资于上月发出,发出原材料的实际成本为195万元。本月以银行存款支付给丙公司61.5万元,其中,加工费为50万元,消费税5万元,增值税6.5万元,收回委托加工的原材料用于连续生产应税消费品。(4)15日,与丁公司签订一份销售合同,合同总价款600万元,当日收到丁公司预付的货款200万元。(5)18日,从工商行政管理局了解到,原材料供应商戊公司已经破产,本公司所欠3万元无法支付。(6)25日,分配上月公布的投资者股利80万元。(7)31日,计提本月工资费用40万元,其中,生产工人30万元,管理人员8万元,销售人员2万元。(8)31日,借给
1.甲居民企业为增值税一般纳税人,是国家需要重点扶持的高新技术企业。2022年发生经营业务如下:(1)取得商品销售收入5600万元;发生商品销售成本1650万元。(2)发生税金及附加120万元。(3)销售费用1900万元,其中广告费800万元、业务宣传费300万元。(4)管理费用960万元,其中业务招待费120万元。(5)财务费用180万元,其中支付给银行的借款利息60万元(借款金额1000万元,期限1年);支付给供应商借款利息60万元(借款金额800万元,期限1年)。(6)投资收益80万元,其中含国债利息收入10万元。(7)营业外收入50万元;营业外支出100万元,其中含通过公益性社会团体向灾区捐款65万元、因违反合同约定支付给其他企业违约金28万元、因违反工商管理规定被工商局处以罚款7万元。(8)已计入成本、费用中的全年实发合理的工资总额400万元,实际拨缴工会经费6万元,发生职工福利费60万元、职工教育经费15万元。要求:计算该企业2022年应纳的企业所得税。
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付
自家饭店通过别家有资质公司管理,别家公司开取发票付款给供应商需向我方收取管理费10%税费6%当月本公司食材费发生10万,那么管理费是1万,税费是11*6%=0.66万元,合计11.66万元。 当月底我方只付给别家有资质公司5万元代付给供货商,其他挂账,那么这5万元里实际有多少是付给供货商的食材费 意思就是有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付,这5万里有多少是食材费
这是一家新的公司,今年5月份成立的,请问这个启用日期写什么,谢谢
老师,请问下,在申报季度申报的时候,那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额,那不是有课程讲的是税法上的利润填吗?说的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5条后半句是啥意思呀
买卖二手车的公司 开进开出的二手车销售统一发票 销项税额跟进项税额是按什么计提的 怎么做会计分录
我公司本年累计净利润+年初未分配利润不等于期末未分配利润总额是为什么,资产负债表是平的。搞不明白他们之间的关系。请老师指教。
2020年账面价值=540我懂,/4什么意思
老师。你好!我们工厂建设厂房及其他单体项目,发票未取得!现用工程竣工结算审核单里边的单位工程名称入账,这样做分录对吗?
企业的注册资本是五年内必须实缴,是指账户上必须长期有这么多资金在公司账户吗
老师:如果调以前年度的企业所得税,是不是应纳税额变了,净利润变了,还得调会计报表呢?
银行借款合同需要缴纳印花税吗
有发票,就是他把总共11.66万的发票都开了,但是我们只能先给他5万元让他代付
同学你好 那就先做往来
我没问咋做帐,老师,您能看清楚我提的问题吗
同学你好 借成本 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款