就是你需要开具销折扣发票红字单,就是以前开具发票红字

21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
请问老师,供应商8月份开给我司的发票,由于材料质量问题,需要退货,将其中一部分冲红,问题一:那么我司作为采购方需要先开一个红字信息表给对方,对方再开红字发票给我司是吗?问题二:冲红有时间限制吗?比如隔了几年的发票,又冲红可以吗?
老师,请问如何开具年终销售返利的红字发票信息表?因为我公司达到采购量,采购商于年末进行返利。
请问给供应商给予的年销售额的返利开具红字发票信息表怎么操作?因我公司在2022年累计购买达到一定数量,故而供应商年终给予返利。
公司上个月购买的劳保鞋,因为质量不好我要退货,且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联),我专门未认证也未做入账处理,但是京东销售方非让我方开具红字信息表,并退回了上月的已开具发票抵扣联,无奈之下我开具了红字信息表给他们,对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票,我方该如何做账务处理呢?
老师,我们有一次往来借款,但是走的是内外账,现在合规了,只有一套账了,那原来重复的小账,如何冲减账务呢
出口进项票开错,已经做了用途确认,已经稽核,但未申请退税,如何退回进项票
合同中既有货物销售又有安装服务,怎么开发票
老师,请问,C&F出口1800美金,运费100美金,分录应该怎么做?客户把运费和货款都付在一起。
全年一次性奖金要算社保基数里面吗
企业25年11月开业,期间费用入待摊费用,现在26年4月有收入,费用应该是如何录入
你好,老师,请问一下,报关是客户报的,然后我们公司怎么退税
请问怎么修改凭证流量
老师,小规模的原材料没有配齐,比如一个表要5样东西,有1样的东西数量不够,但是5月也过了,不能暂估,可以结转其他的品种吗,做账不放库存表
晚上经常加班,公司报销晚餐费如何入学校帐
以前开具红字信息表是要对应相应的进项发票?这个返利没法对应。是直接写销售折扣,然后填多少钱?具体怎么填写货物规格单位数量金额这些呢?老师
同学,填写多少钱是你返利多少钱
老师,我想问的是怎么填写货物规格数量这些,填多少钱肯定我是知道的
销售返利按照销售折让开具红字增值税专用发票,在账务上红冲相应的收入和销项税额,即由销售方根据返利金额向购货方开具红字专用发票作为购货方的记账凭证,冲减其购货支出以扣减其进项税额;销售方则将红字专用发票的存根联、记账联作为其记账凭证,冲减销售收入以扣减当期销项税额