您好,这个是不需要的哈

老师,我们是做土地整理的一般纳税人,属建筑行业。我们卖水稻需要交增值税所得税吗?水稻属于自产自销初级农产品,但是我不确定一般纳税人免增值税所得税不?
请问我们是农业公司,然后有自产自销的产品,这个是免增值税的吗?但要交所得税?
我们是自产自销的农业公司,运输费没有取得发票,纳税调增后,需要交所得税吗?
自产自销农产品当年有招待费那么汇算清缴是招待费的部分要调增交所得税吗
我们是商业企业,有运输费用,取得运输发票,需要缴纳印花税吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
这个是需要的哈,打错字啦
那赠送产品呢?
赠送的话需要缴纳的
自产自销的农产品赠送也要缴纳企业所得税?
赠送的话,所得税是需要视同销售的
但是自产自销的农产品销售是不交税的呀?
你们赠送的也是这个自产的是吧
都是自产自销的
那这个就是免税的了